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老師,當(dāng)期有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,期初有留抵稅額,當(dāng)期沒(méi)有交稅,分錄怎么寫

2021-03-13 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-13 09:18

你好,當(dāng)期有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)?

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快賬用戶9574 追問(wèn) 2021-03-13 09:19

銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-03-13 09:19

你好,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好,當(dāng)期有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)?
2021-03-13
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-30
如果你要是認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒(méi)認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證線進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-01-17
你好,當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額的增值稅附表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里填寫
2023-10-16
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2020-09-09
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