同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬

我們是供銷合作社,把一項(xiàng)柿子樹栽植項(xiàng)目承包給別人了,付給對方工人的工資怎么做分錄?錢從公司賬戶轉(zhuǎn)出去的,要不要報(bào)個人所得稅?
別人承包給我們的一項(xiàng)樹苗種植,銀行收到40萬收入怎么做分錄,我們又承包給別人付出去的工資和成本怎么做分錄
我公司是一般納稅人,承接一項(xiàng)工程,再轉(zhuǎn)包出去,收到的和付出去的工程款分別怎么入賬
老師,你好,請問下我們將接到的項(xiàng)目施工和維護(hù)承包出去給別人做,現(xiàn)在收到全額專票,但是只支付了一部分款分錄應(yīng)該怎么寫
老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現(xiàn)在把這張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給別人 這個怎么做分錄呢
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


為什么要貸應(yīng)付職工薪酬
你不是說工資嗎?工資就是應(yīng)付職工薪酬
付出去的工資還貸應(yīng)付職工薪酬么?
對的 要先計(jì)提的 然后發(fā)工資做 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款