您好,免稅的部分不用計(jì)提所得稅了
三季度季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳納企業(yè)所得稅,也計(jì)提了,因?yàn)檎呖梢匝悠诶U納并未繳納,但是四季度的報(bào)表是虧損,那賬上還掛著三季度計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
企業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目都是免所得稅項(xiàng)目的話 還需要計(jì)提所得稅 季度繳納所得稅嘛
本季度計(jì)提了企業(yè)所得稅,但應(yīng)交所得稅科目期初借方有余額且多余本期計(jì)提數(shù),本期申報(bào)還需要繳納企業(yè)所得稅嗎????
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
勞務(wù)施工企業(yè),有異地項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地需預(yù)交所得稅;預(yù)交的企業(yè)所得稅可否在季報(bào)時(shí)沖抵季度所得稅還是只能在匯算清繳時(shí)沖抵?
是的也,老師,你剛才讓我把企業(yè)所得稅清算的三張表,發(fā)您
沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以開銷項(xiàng)嗎
你好建筑公司開出工程款發(fā)票,然后收到工程款,可以這樣記賬嗎開票借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額收款借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款月末結(jié)賬借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
不知道怎么拍也老師
老師,企業(yè)注銷,貨幣資金是32165.27元這是實(shí)收資本的30萬,未分配利潤(rùn)2165.27元,這要交個(gè)稅嗎,
老師,做年報(bào)的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)填過來的納稅總額和我去稅務(wù)局開的完稅證明不一致,應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得怎么繳納,個(gè)稅能扣除不
公司的員工現(xiàn)在領(lǐng)失業(yè)金:3月份在公司有任職,但我們6月份再發(fā)放這幾千元工資的話,她讓我們不要申報(bào)她個(gè)稅,要不會(huì)影響她領(lǐng)失業(yè)金,這個(gè)有沖突嗎?
老師 公司取得的專票 開票名稱是家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 家財(cái)險(xiǎn)等 這些能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
印花稅申報(bào)里面有個(gè)憑證數(shù)量和憑證名稱怎么填呀?
如果全部免稅最后匯算清繳填一下就可以了唄
對(duì), 是的匯算清繳在免稅那填一下