你好 跳出第二張表是因?yàn)闆](méi)有設(shè)置密碼,設(shè)置密碼步驟如下: 用法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人賬號(hào)登錄手機(jī)個(gè)稅APP 個(gè)人中心—企業(yè)辦稅權(quán)限—選擇目標(biāo)企業(yè)名稱—重置密碼—使用重置的密碼登錄電腦個(gè)稅辦稅系統(tǒng)就可以了
這個(gè)嗎?在哪報(bào)呀,這個(gè)是小規(guī)模的 登錄個(gè)體戶老提示第二張圖片,我進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)版又讓選表?不會(huì)呀,暈呀
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
老師,現(xiàn)在讓個(gè)體戶所得稅匯算清繳,可是我們從來(lái)沒(méi)報(bào)過(guò)所得稅,怎么知道我們是核定征收還是查賬征收,要不然我們不知道是選A表還是B表
你好,可以咨詢稅務(wù)局專管員,查詢是查賬征收還是核定征收
只能咨詢專管員媽,從別的地府可以差吃了滿,比如電子稅務(wù)局?
有些人是說(shuō)電子稅務(wù)局可以查,我剛剛上電子稅務(wù)局查了一下,我們公司的沒(méi)有顯示是查賬征收還是核定征收,所以我不確定電子稅務(wù)局是否能查,你可以試一下
好,1.我們個(gè)體戶全年沒(méi)業(yè)務(wù),沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)稅,有什么問(wèn)題嗎? 2.這種情況下個(gè)體戶要匯算清繳嗎? 3.個(gè)體戶平常在哪里報(bào)個(gè)稅,匯算清繳在哪里報(bào) 謝謝老師納新解答
你好,如果核定增收的話,全年沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,也沒(méi)有報(bào)過(guò)其他什么稅,都是沒(méi)有什么問(wèn)題的,如果是查賬征收的話,就算個(gè)稅是為零,也是需要申報(bào)的,主要還是決定于你的增收方式
申報(bào)個(gè)稅還是在剛才您截圖的那個(gè)自然人扣稅系統(tǒng)那邊申報(bào)個(gè)稅匯算清繳的話,是在電子稅務(wù)局那邊做匯算清繳
如果是確定核定征收的話,那年終的匯算清繳,需要咨詢一下當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局
不好意思,后面說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該是咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局