你好,1、管理費用會結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益,制造費用會結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn),累計攤銷是資產(chǎn)的備抵項目。資產(chǎn)=制造費用-累計攤銷,所有者權(quán)益=-管理費用; 2、資產(chǎn)=銀行存款-累計攤銷-無形資產(chǎn),所有者權(quán)益=資產(chǎn)處置損益

借:銀行存款 530000 累計攤銷 220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
借:銀行存款 530000 累計攤銷 220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
1.借:管理費用 制造費用 貸:累計攤銷 2.借:銀行存款 累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 分別寫出兩題的會計恒等式
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 無形資產(chǎn) 貸累計攤銷 吖
購入一項無形資產(chǎn),借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r是這樣做的 借:管理費用 貸:累計攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o形資產(chǎn)跟累計攤銷還有余額,這樣的分錄對嗎?
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進項大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
可以不加資產(chǎn),就只用那幾個科目組成恒等式嗎?
管理費用%2B制造費用=累計攤銷。 銀行存款%2B累計攤銷=無形資產(chǎn)%2B資產(chǎn)處置損益。