你好,1、管理費(fèi)用會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益,制造費(fèi)用會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn),累計(jì)攤銷是資產(chǎn)的備抵項(xiàng)目。資產(chǎn)=制造費(fèi)用-累計(jì)攤銷,所有者權(quán)益=-管理費(fèi)用; 2、資產(chǎn)=銀行存款-累計(jì)攤銷-無(wú)形資產(chǎn),所有者權(quán)益=資產(chǎn)處置損益
借:銀行存款 530000 累計(jì)攤銷 220000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
借:銀行存款 530000 累計(jì)攤銷 220000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
1.借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 2.借:銀行存款 累計(jì)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 分別寫出兩題的會(huì)計(jì)恒等式
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無(wú)形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o(wú)形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
可以不加資產(chǎn),就只用那幾個(gè)科目組成恒等式嗎?
管理費(fèi)用%2B制造費(fèi)用=累計(jì)攤銷。 銀行存款%2B累計(jì)攤銷=無(wú)形資產(chǎn)%2B資產(chǎn)處置損益。