如果說(shuō)你是小規(guī)模納稅人的話,三月份不用申報(bào)呀,小規(guī)模納稅人通常都是一個(gè)季度申報(bào)一次,也就是你四月份的時(shí)候申報(bào)二月和三月的就可以了。
老師,之前問(wèn)過(guò)的問(wèn)題,一月份注冊(cè)的小規(guī)模公司,2月1號(hào)有一筆收入,3月份應(yīng)該申報(bào)哪些稅?(增值稅是季報(bào)的)在稅務(wù)局和2月份零申報(bào)一樣報(bào)的對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)1月份是小規(guī)模納稅人,2月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,這樣的話1月份的收入要在2月份申報(bào)嗎?
老師,公司1、2月是小規(guī)模,3月份準(zhǔn)備升一般納稅人,下個(gè)月是不是3月份就應(yīng)該報(bào)3月份的稅,那1、2月的怎么申報(bào)
老師咨詢個(gè)問(wèn)題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對(duì)方又紅沖了 同時(shí)開了一份金額一樣的專票 請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,我1月份是小規(guī)模,2月份是一般納稅人,稅務(wù)局,讓3月去大廳先申報(bào)小規(guī)模的稅費(fèi),再申報(bào)一般納稅人的稅,那我1月份還要計(jì)提2月份工資,計(jì)提2月份稅費(fèi),要是沒(méi)有稅費(fèi),就不計(jì)提,1月做正常結(jié)賬,2月也是一樣操作,可對(duì)?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬(wàn),收到54萬(wàn),34萬(wàn)是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬(wàn)多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒(méi)有購(gòu)買憑證,當(dāng)時(shí)沒(méi)有仔細(xì)追究這2萬(wàn)是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來(lái)發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬(wàn)固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
謝謝老師
錯(cuò)了,不是零申報(bào),是申報(bào)的個(gè)人薪金所得
你直接申報(bào)2月發(fā)放的工資即可