你好,可以這么做的。
請(qǐng)問一下我公司進(jìn)口一批貨物,這個(gè)貨物直接找貨代公司報(bào)關(guān)后就運(yùn)到了公司客戶哪里賣了,請(qǐng)問一下這批貨物可以做庫存商品入賬嗎
老師,我想問下,我們是賣商品的公司。賣了一批貨物,后面有幾個(gè)貨物退款不買了。 這退款的不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。只需要以實(shí)際賣出的貨物入賬吧?
請(qǐng)問一下,我們找了一家貨代公司幫忙報(bào)關(guān),我們有一批出口到泰國,但是這出口報(bào)關(guān)單的境內(nèi)發(fā)貨人是貨代公司,并不是我們公司,這樣的報(bào)關(guān)單我們可以用來入銀行收外匯嗎?
請(qǐng)問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實(shí)際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時(shí)候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對(duì)嗎?
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答:進(jìn)口貨物進(jìn)入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進(jìn)口稅嗎?例如從俄羅斯進(jìn)口一批貨100萬放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當(dāng)時(shí)進(jìn)入保稅區(qū)沒有進(jìn)口報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在直接在報(bào)稅區(qū)出口了,也沒有出口報(bào)關(guān)單,出口報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請(qǐng)問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
但是這批進(jìn)口貨物根本就沒有入庫到公司倉庫里?。窟@個(gè)也算是庫存商品嗎
你好是的,也是庫存商品的。
對(duì)了老師你上次說沒有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅留抵稅額這個(gè)科目是嗎
是的,沒有的 體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,或者是未交增值稅揭發(fā)。
借方不是揭方 剛才打錯(cuò)了
但是我們看到官方教材書上是有的
你是不是沒有看到這兩年官方教材書都是有這個(gè)科目的啊
你好 建議你好設(shè)置這個(gè)的
那么你知道應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目下可以設(shè)置多少個(gè)二級(jí)科目和三級(jí)科目嗎
這個(gè)是沒有限制的
那么你上次怎么說沒有這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額”這個(gè)科目就說不過去了吧?現(xiàn)在又說沒有限制,有點(diǎn)矛盾
如果是普通企業(yè),你設(shè)置的明細(xì)不要太多太多,容易亂,而且不好核對(duì)。
明白了,那么這個(gè)留抵稅的分錄怎么做呢
借借留底稅款 貸未交增值稅