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Q

老師你好 已經(jīng)抵扣了發(fā)票,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出?

2021-03-09 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 08:36

你好,具體是因為什么原因需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢??

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快賬用戶3587 追問 2021-03-09 08:43

去年取得增值稅專票已經(jīng)做進項抵扣了, 今年又開了一張負數(shù)發(fā)票過來、如何紅沖和轉(zhuǎn)啊老師?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 08:43

你好,今年又開了一張負數(shù)發(fā)票過來,這個是做進項稅額負數(shù)處理,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊??

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快賬用戶3587 追問 2021-03-09 08:47

那這個負數(shù)發(fā)票如何處理?去年的這個進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 08:48

你好,做負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理就是了,不需要轉(zhuǎn)出,做進項稅額負數(shù)處理就是了

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快賬用戶3587 追問 2021-03-09 08:49

進賬稅額負數(shù)如何處理啊老師?和以前借貸反方向處理還是?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 08:50

你好,與之前購進相同分錄金額負數(shù),或者相反分錄金額正數(shù)

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你好,具體是因為什么原因需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2021-03-09
你好,轉(zhuǎn)出分錄 借:庫存商品等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2024-04-02
借:待抵扣進項 貸:進項轉(zhuǎn)出
2024-11-13
借:成本費用科目 貸:待抵扣科目
2024-11-13
你好,在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后做相應(yīng)分錄就是了
2019-09-25
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