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這個是其他業(yè)務收入明細賬,賣紙殼收入4129.65元,調整增值稅-0.01元。我申報增值稅的時候應稅銷售額應該填4129.65還是4129.64?

這個是其他業(yè)務收入明細賬,賣紙殼收入4129.65元,調整增值稅-0.01元。我申報增值稅的時候應稅銷售額應該填4129.65還是4129.64?
2025-09-07 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-07 14:15

您好,如果4129.65元本身已經是不含稅收入,那就直接填4129.65元。至于調整增值稅的-0.01元,這只是對之前稅額的修正,不影響銷售額的計算,所以不用管它

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快賬用戶6425 追問 2025-09-07 14:18

對之前增值稅稅額的修正應該調到哪個科目合適?

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齊紅老師 解答 2025-09-07 14:18

您好,就是調收入,總的錢是不變的,要么增值稅,要么是收入

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你好,填小微企業(yè)免稅銷售額
2021-01-12
你好,多交了一分錢,借營業(yè)外支出 貸應交稅費,未交增值稅。
2025-04-15
這個就需要問下你稅局,我看剛一個學員是哪里填寫都可以申報成功這個,季度不超過30萬,這個是可以填寫10欄,或者是這個12欄減免表下面免稅欄次這樣,你需要問下你稅局那邊看你們那邊口徑
2021-01-12
您好 請問是附表一銷項稅額跟稅盤的銷項稅額有差異嗎
2022-06-04
借應收賬款 貸以前年度損益調整99869?9萬 應交稅費,應交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調增。
2025-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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