您好,如果4129.65元本身已經是不含稅收入,那就直接填4129.65元。至于調整增值稅的-0.01元,這只是對之前稅額的修正,不影響銷售額的計算,所以不用管它
公司做農資,符合小微企業(yè),免征增值稅,那我填申報表這個收入是填小微企業(yè)免稅銷售額還是填其他免稅銷售額然后填免稅明細表
老師,我們是醫(yī)療服務免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,10月份繳納增值稅的時候系統(tǒng)比賬面計提的增值稅多了0.01,我10月補提了 借:主營業(yè)務收入,貸 應交稅費~應交增值稅,結果現在賬面的總收入比增值稅申報表的總收入少0.01,這個怎么調一下?是不是10月補提的這筆分錄不合適
#提問#老師申報增值稅時,應稅貨物銷售額包含其他業(yè)務收入這部分嗎還是只是主營業(yè)務收入的金額?
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經結賬了,現在我要怎么調整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
計提固定資產折舊10000元,其中車間設備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務,以清包工方式提供的建筑服務(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現金很少,一周能收不到1000元,收的現金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務軟件可以計入無形資產嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數據的對吧
老師,沒有給年金現值系數是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結余到8月的數據,這個合并時這數據是不是也要加上去
對之前增值稅稅額的修正應該調到哪個科目合適?
您好,就是調收入,總的錢是不變的,要么增值稅,要么是收入