你好,個(gè)人去稅務(wù)局代開銷售服務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅,如果是個(gè)人單獨(dú)完成的,就是20%

老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開銷售服務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅是多少?
個(gè)人可以去稅務(wù)局代開建材的銷售嗎?增值稅稅率是多少?個(gè)人所得稅是多少?
個(gè)人去稅務(wù)局代開服務(wù)費(fèi)300萬需要繳納多少個(gè)人所得稅?
老師,個(gè)人能去稅務(wù)局代開銷售貨物的發(fā)票嗎,個(gè)人所得稅稅率是多少呢
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開咨詢服務(wù)合同個(gè)人所得稅是多少呢?
老師,運(yùn)輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬收集,怎么調(diào)賬
老師,咨詢個(gè)問題!比如我這個(gè)月營業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個(gè)點(diǎn)分離就是99.01萬。我這個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報(bào)表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產(chǎn)品用到的食材是可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎
母子分公司合并報(bào)表只是把各公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表相關(guān)科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
出口免稅商品100元,快遞費(fèi)用1元,請問分錄怎么做
營工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個(gè)人所得稅嗎?如何申報(bào)呢?如何計(jì)算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個(gè)自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報(bào)個(gè)稅?采集法人跟另一個(gè)自然人投資人信息時(shí)候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經(jīng)營所得扣繳界面,0申報(bào)經(jīng)營所得提示0分配比例是對的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報(bào)嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會影響我前面的0申報(bào)經(jīng)營所得嗎?


什么樣的情況下可以核定這個(gè)個(gè)人所得稅,按1.5走
幾個(gè)人一起完成的,比如工程款
人工費(fèi)可以嗎?
如果是個(gè)人單獨(dú)完成的,就是20%,幾個(gè)人一起完成的,1.5%
那怎么辨別了,這項(xiàng)銷售服務(wù)就是幾個(gè)人一起完成的,但稅務(wù)局說就得走20%個(gè)人所得稅
銷售服務(wù)是個(gè)人單獨(dú)的
您能再幫列一些幾個(gè)人一起完成的開票項(xiàng)目嗎?
你銷售,那么就是獨(dú)立的
銷售傭金、代理傭金、咨詢服務(wù)、人工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)呢?
銷售傭金、代理傭金、咨詢服務(wù)、人工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)就是獨(dú)立的
那按你的意思個(gè)人代開發(fā)票只有工程款類項(xiàng)目才可以走核定個(gè)稅?
你的,對的,你的理解是對的??