您好,正規(guī)的只有一套帳

老師,您好,我剛交接個(gè)小規(guī)模的全盤賬,只有一個(gè)會(huì)計(jì)的,出納,會(huì)計(jì)都是一個(gè)人,交接的會(huì)計(jì)說內(nèi)賬就是記錄沒有發(fā)票的賬,用表格記錄流水賬的,外賬就是記錄有發(fā)票的賬,報(bào)稅用的,是這樣嗎?在我的理解不是,外賬有的內(nèi)賬應(yīng)該全部有,內(nèi)賬還多了一些沒有發(fā)票的賬嗎?是最真實(shí)的賬
您好,老師什么叫外賬,什么叫內(nèi)賬,內(nèi)賬就是沒有發(fā)票的賬,外賬就是有發(fā)票的賬嗎??jī)烧呤腔コ獾模?/p>
外賬是不是有發(fā)票就做進(jìn)去,然后內(nèi)賬憑什么做賬
外賬就是有什么就做什么,內(nèi)賬可能一些沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)也要做進(jìn)去,是這樣嗎?
#提問#老師正確做內(nèi)外賬的做法是什么??jī)?nèi)賬是全部有發(fā)票的和發(fā)票不規(guī)范的,按照實(shí)際發(fā)生的都輸上,內(nèi)賬后邊附件怎么放?還是內(nèi)賬只做發(fā)票不規(guī)范的發(fā)票賬務(wù),然后內(nèi)外賬合并才是所有的賬務(wù)??jī)?nèi)賬還得把外賬上的發(fā)票都得復(fù)印嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


外賬是針對(duì)稅務(wù)局看的,內(nèi)賬是面對(duì)老板的,不是互斥
老師,那內(nèi)賬意思就是包含外賬咯?
那有發(fā)票的部分記入外賬了,內(nèi)賬要記入嗎?
您好,沒有什么內(nèi)外帳,就是為了逃稅
按照內(nèi)賬外賬來說,內(nèi)賬外賬相互獨(dú)立