您好,可以有人員工資,軟件成本,固定資產(chǎn)折舊,攤銷
老師:游戲公司成本是什么?就是人員工資嗎?我去年是就人員工資,做在管理費(fèi)用工資里的,這次清算填表的時(shí)候覺得成本里空那里沒有數(shù)字不好看,這樣我是不是要把工資做一部分到成本里?應(yīng)該怎么寫分錄,還請(qǐng)老師寫出分錄
老師: 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司,人員工資入管理費(fèi)用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費(fèi)用發(fā)票做到6月賬期里了,老師這個(gè)調(diào)賬分錄怎么寫?
老師 ,你好!我想請(qǐng)教一下問題,我想問下這個(gè)課件,是老師講的把工資放在制造費(fèi)用里算,這里的工資合計(jì)數(shù),是直把生產(chǎn)成本直接人工的工資和車間管理人員的工資,都?xì)w結(jié)到制造費(fèi)用工資里算一起。例如辦公室后勤人員的工資還是算在管理費(fèi)用工資里。老師我問的問題,你明白意思沒有。我不知道我表達(dá)清晰么。
老師!申報(bào)年度匯算清繳我司把其中一部分人員工資歸集體到主營業(yè)務(wù)成本-工資科目里,這些人員食堂費(fèi)用及各項(xiàng)福利費(fèi)又是那在管理費(fèi)用科目里,管理費(fèi)用職工薪酬我還要包含歸集到主營業(yè)務(wù)成本里人員工資嗎?如果不包含的話會(huì)導(dǎo)致職工福利費(fèi)超14%,我該如何填報(bào)?
老師您好,建筑行業(yè)掛靠人員本單位不給發(fā)工資,只給上社保,在個(gè)稅系統(tǒng)里把單位部分的社保填寫在應(yīng)發(fā)收入那里,個(gè)人的部分填寫在專項(xiàng)扣除里面,都是按社保金額來計(jì)算出來的數(shù),這樣填完后,實(shí)發(fā)工資就是0元,這樣報(bào)個(gè)稅,后續(xù)稅務(wù)那邊覺得這樣有沒有問題,會(huì)不會(huì)提醒財(cái)務(wù)人員。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資薪金 借:應(yīng)付職工薪酬—工資薪金 貸:銀行存款
意思就是我把工資直接做到成本里?那要不要留點(diǎn)到管理費(fèi)用呢?
需要的,管理人員入管理費(fèi)用,謝謝