你好? 業(yè)務(wù)人員的工資社保應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)成本 跨月的損益不需要調(diào)整? 只要不是跨年就沒(méi)問(wèn)題??

你好,老師,1月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了管理費(fèi)用 2萬(wàn) 2月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級(jí)撥款,撥款3萬(wàn),,因?yàn)?月2月時(shí)候不知道這個(gè)費(fèi)用上級(jí)有??钍褂盟詫?dǎo)致這些都計(jì)入了費(fèi)用類,,,那我8月份撥款3萬(wàn)已經(jīng)到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢
老師: 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司,人員工資入管理費(fèi)用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費(fèi)用發(fā)票做到6月賬期里了,老師這個(gè)調(diào)賬分錄怎么寫(xiě)?
我公司12月預(yù)估了一筆服務(wù)費(fèi),分錄是借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。23年1月份收到這張4萬(wàn)發(fā)票請(qǐng)問(wèn)老師分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。
您好老師 我6月份有張憑證本來(lái)是普票的 我沒(méi)有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個(gè)7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄要怎么做或者對(duì)這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師 小規(guī)模老板自己個(gè)人微信,采購(gòu)公司用品,但進(jìn)項(xiàng)票是開(kāi)到公司了,這個(gè)要做到公司費(fèi)用嗎。還有老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記,但稅務(wù)登記是7月份,經(jīng)營(yíng)發(fā)生也是7月份,那建賬套是以那個(gè)階段來(lái)建呢,再就是6月份有員工上班,但工資是7月份發(fā)放的,那6月份還要計(jì)提嗎,如果6月份沒(méi)有計(jì)提,7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師那個(gè)人員工資上個(gè)月也入了管理費(fèi)用怎么調(diào)?分錄怎么寫(xiě)?
借? 管理費(fèi)用(紅字)? 借 應(yīng)付職工薪酬(紅字)
借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 老師這樣對(duì)嗎?
為什么出現(xiàn)兩個(gè)損益??
麻煩老師給寫(xiě)個(gè)完整的分錄,謝謝
借? 管理費(fèi)用(紅字)? 借 應(yīng)付職工薪酬(紅字) 計(jì)提房租 借 管理費(fèi)用-房租 貸? 銀行存款??
老師,那這個(gè)調(diào)整分錄只有借方不用寫(xiě)貸方?
是的!你的理解正確!