你好? 業(yè)務人員的工資社保應該計入主營業(yè)成本 跨月的損益不需要調(diào)整? 只要不是跨年就沒問題??
你好,老師,1月份一筆業(yè)務計入了管理費用 2萬 2月份一筆業(yè)務計入了主營業(yè)務成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級撥款,撥款3萬,,因為1月2月時候不知道這個費用上級有??钍褂盟詫е逻@些都計入了費用類,,,那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務應該怎么去調(diào)整才可以呢
老師: 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司,人員工資入管理費用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了,老師這個調(diào)賬分錄怎么寫?
我公司12月預估了一筆服務費,分錄是借管理費用-服務費貸預付賬款,結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:管理費用-服務費。23年1月份收到這張4萬發(fā)票請問老師分錄應該怎么寫。
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好?
老師 小規(guī)模老板自己個人微信,采購公司用品,但進項票是開到公司了,這個要做到公司費用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記,但稅務登記是7月份,經(jīng)營發(fā)生也是7月份,那建賬套是以那個階段來建呢,再就是6月份有員工上班,但工資是7月份發(fā)放的,那6月份還要計提嗎,如果6月份沒有計提,7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
公司買國旗插門口 這個費用放什么科目
如果商貿(mào)的企業(yè),沒有開票,無票收入,到時候退稅的時候還要開票嗎,開了票做的無票收入怎么辦
一個人給我們接電 我們公戶給他轉3萬左右 他個人代開發(fā)票怎么開
老師,我們向農(nóng)戶收購蔬菜,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票開具,在哪里辦理
老師,辦一個蔬菜個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,需要什么條件,要辦食品經(jīng)營許可證
打樁的活是開勞務費還是工程服務
干的引孔的活開勞務費還是工程服務
有個包工頭把工資墊付了?,F(xiàn)在要轉給他 可以做成工資嗎
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應商在9月10日開了發(fā)票,結果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應商,供應商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風險?
老師那個人員工資上個月也入了管理費用怎么調(diào)?分錄怎么寫?
借? 管理費用(紅字)? 借 應付職工薪酬(紅字)
借:管理費用負數(shù) 借:應付職工薪酬負數(shù) 貸:主營業(yè)務成本 正數(shù) 老師這樣對嗎?
為什么出現(xiàn)兩個損益??
麻煩老師給寫個完整的分錄,謝謝
借? 管理費用(紅字)? 借 應付職工薪酬(紅字) 計提房租 借 管理費用-房租 貸? 銀行存款??
老師,那這個調(diào)整分錄只有借方不用寫貸方?
是的!你的理解正確!