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請問老師,去年11月份開的固定資產(chǎn)發(fā)票,現(xiàn)在才收到,怎么賬務(wù)處理啊

2021-03-06 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-06 10:49

你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:01

入當期嗎,那么折舊從入賬次月折舊嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:03

你好,是補入帳。 折舊從去年12月份開始補計提?

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:16

在12月份的賬里面做嗎,那么報表是不是也要重新更新申報了

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:17

你好,是做到現(xiàn)在,而不是去年12月份的賬里面?

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:31

麻煩老師給一下從12月份補計提的分錄,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:33

你好 跨年補計提的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊 今年補計提的折舊分錄是,借:管理費用等科目,貸:累計折舊

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:35

好的,謝謝老師,還有個問題啊,我們員工的工資不是按月發(fā)放,可能一兩個月沒有發(fā)放工資,在沒有發(fā)放工資的月份,個稅申報是按照應(yīng)發(fā)申報還是按照0申報

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:36

你好,在沒有發(fā)放工資的月份,個稅申報是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:37

但是我問過12366,他說是按照員工工資實際到手的月份申報個稅

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:38

你好,按權(quán)責發(fā)生制要求,應(yīng)當按應(yīng)付金額申報,而不是按實際發(fā)放的金額申報啊?

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:42

老師,12366說個稅申報按照收付實現(xiàn)制,是不是有政策規(guī)定

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:48

你好 我給你舉個例子 比如2月份應(yīng)付工資5000,實發(fā)0。3月份應(yīng)付工資5000,實發(fā)8000 如果你3月份申報2月份的時候,按0申報,4月份申報3月份的時候按8000申報 那就會導致工資對應(yīng)的所屬期錯誤了的?

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 11:59

之前有老師回答是按照實際發(fā)放申報,這個難道有爭議嗎

之前有老師回答是按照實際發(fā)放申報,這個難道有爭議嗎
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齊紅老師 解答 2021-03-06 12:01

你好 我給你舉個例子 比如2月份應(yīng)付工資5000,實發(fā)0。3月份應(yīng)付工資5000,實發(fā)8000 如果你3月份申報2月份的時候,按0申報,4月份申報3月份的時候按8000申報 那就會導致工資對應(yīng)的所屬期錯誤了的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶3954 追問 2021-03-06 12:28

你說不發(fā)工資月份也按應(yīng)發(fā)工資來申報,這個和之前老師回答的不一樣

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齊紅老師 解答 2021-03-06 14:01

你好,如果沒有發(fā)放就不申報,那就會導致你之后申報的時候(按實際發(fā)放月份申報),工資對應(yīng)的所屬月份就不對啊??

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你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-03-06
把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬就可以了。
2022-10-09
做賬可以的 12月份沖了11月份的 然后重新做的
2020-12-17
你好!你23年沒有入過賬是嗎 有沒有暫估過
2024-05-10
你好 按原值入賬 沒有發(fā)票的也做進去
2020-12-13
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