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老師,2024年收到2023年2月份開的購買固定資產(chǎn)的發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理呢

2024-05-10 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 14:24

你好!你23年沒有入過賬是嗎 有沒有暫估過

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快賬用戶4986 追問 2024-05-10 14:24

沒暫估,沒入賬

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:29

你好!你這個(gè)借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 然后再借以前年度損益調(diào)整,貸,累計(jì)折舊等。

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快賬用戶4986 追問 2024-05-10 14:32

那還要從4月份的賬開始錄固定資產(chǎn)卡片嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:38

你好,是的。不過這個(gè)補(bǔ)扣除的部分,你要自己做

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你好!你23年沒有入過賬是嗎 有沒有暫估過
2024-05-10
你好,沒問題,這個(gè)是可以的
2024-01-05
12月購入的就是一月開始折舊 當(dāng)月購入次月開始折舊
2024-01-09
您好,不用調(diào)23年,23年年度匯繳時(shí)要調(diào)增146,因?yàn)闆]有發(fā)票,24年拿到發(fā)票后再更正年度匯繳,把調(diào)增改來不調(diào)增 分錄寫在24年12月,沖回原分錄,再按發(fā)票寫分錄,損益科目用 未分配利潤(rùn)代替
2025-01-11
借:利潤(rùn)分配-未分配-
貸:應(yīng)付賬款-
再做正數(shù)分錄
2025-01-09
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