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Q

請問老師 跟員工收取的工會會費(fèi)怎么做賬

2021-03-05 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 18:21

你好?收到會員繳納的會費(fèi)時,制度規(guī)定,各級工會取得會費(fèi)時,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,貸記“會費(fèi)收入”科目。

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:22

請問老師 會費(fèi)收入是哪個科目呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:26

您好 你沒有使用工會會計(jì)制度? 您是工會還是企業(yè) 要是企業(yè) 需要記其他應(yīng)付款 付給工會

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:27

老師 我們是企業(yè) 應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:32

如果有工會的話 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應(yīng)付款-工會 借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行存款等

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:34

如果沒有工會 可能需要上交 這個需要問下您當(dāng)?shù)氐墓块T? 不用上交的話 沒有工會 收到會費(fèi) 也是計(jì)入其他應(yīng)付款 花銷也是計(jì)入其他應(yīng)付款 花銷不可以計(jì)入企業(yè)的所得稅前扣除

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:34

老師 我們收取的現(xiàn)金 直接就借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-工會 然后存入工會賬戶 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 可以嗎 您的第二筆我沒看懂

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:35

老師 我還要問下花銷呢 現(xiàn)在以工會名義購買東西 分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:35

企業(yè)是借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行存款等 對于工會賬戶 是借:銀行存款 貸:會費(fèi)收入

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:36

老師 我們就是企業(yè)自己成了了個工會 還是跟公司一個賬套 也要這么做嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:38

這樣的話?借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款可以的 不過正常是要分開核算的

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:39

那再請問老師 支出的話怎么做呢 花銷起來

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 18:43

老師 請您看下我們所有業(yè)務(wù)處理 請您指導(dǎo) 一、計(jì)提時 借 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 二、上級工會返還60% 就上述分錄紅字沖銷掉60%了 (請問這樣是否正確?) 三、收到員工會費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-工會會費(fèi) 四、支付時 也是咨詢過學(xué)堂老師 說是 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 (這樣對嗎?)

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:57

你好 一是對 是針對2%上交上級工會部分 二 不用 這是上級給工會的 正常是返給公戶賬戶? 給企業(yè) 也是轉(zhuǎn)給工會? 不用沖銷費(fèi)用 有工會給的收據(jù)可以按工資2%以內(nèi)限額稅前扣除 三 是的 四 不是的 那是回到單位2%部分了

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快賬用戶3206 追問 2021-03-05 19:08

那請問老師 二、收到上級返還的錢應(yīng)該怎么做 以及四、應(yīng)該怎么付?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:12

二 收到?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:17

四 支付時候 要是工會自己 是借:支出按照功能分為職工活動支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補(bǔ)助下級支出、事業(yè)支出、其他支出。 貸:銀行存款 要是沒有工會 或是和企業(yè)賬沒分開 收到時候:工會賬戶收到借:銀行存款-工會 貸:其他應(yīng)付款-工會 花的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行賬戶-工會 要是對公戶收到的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 -工會 借:銀行存款-工會 貸:銀行存款 花的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行賬戶-工會

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:17

花的時候 借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行賬戶-工會

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快賬用戶3206 追問 2021-03-06 16:29

謝謝老師 我把我們的情況跟您再說一下 并附上我們的做法 請您檢查一下 謝謝 我們公司成立了工會,但是賬沒有分,沒有獨(dú)立核算,賬跟公司經(jīng)營是一套賬,但是銀行賬戶是重新開了。以下是我們的做法,請您指導(dǎo) 一、計(jì)提時 借 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 二、收到上級工會返還 借 銀行存款-工會 貸 其他應(yīng)付款-工會 三、收到員工會費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 四、支出花銷時 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款-工會

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齊紅老師 解答 2021-03-06 16:32

你好,是的,基本做法是這樣的

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快賬用戶3206 追問 2021-03-06 16:43

老師 我對這個收到會費(fèi)的其他應(yīng)付款還是有點(diǎn)疑惑 做到其他應(yīng)付款里 就是這筆錢要退還的感覺 這個合適嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-06 18:06

這個不是退還的問題,這個是你花銷售往來賬的問題,因?yàn)檎5脑捁珪?yīng)該和企業(yè)分開,那么工會還是按照我之前說的上面說的那種方式來做賬,他并不是要承保的款,但是您企業(yè)現(xiàn)在是合在一起了,那么工會與花銷呢是不允許稅前扣除的,不能進(jìn)入損益

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齊紅老師 解答 2021-03-06 18:07

所以說不進(jìn)損益就得在往來里走

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齊紅老師 解答 2021-03-06 18:07

還有一種方式就是你記錄損益,但是你匯算清繳時候要調(diào)整出來

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快賬用戶3206 追問 2021-03-06 18:19

那請問老師 既然不能進(jìn)入損益的話 我們計(jì)提繳納的時候進(jìn)入了管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)里 這個是不是也不合適

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你好?收到會員繳納的會費(fèi)時,制度規(guī)定,各級工會取得會費(fèi)時,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,貸記“會費(fèi)收入”科目。
2021-03-05
同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款
2020-12-26
你好 單位工會給員工發(fā)放購物卡1200 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目?? 收取員工工會會費(fèi)480,是需要繳納給上級單位??
2023-07-05
計(jì)入其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)
2023-10-11
你好,同學(xué) (1)收到工會經(jīng)費(fèi)時: 收到工會經(jīng)費(fèi),按照實(shí)際收到的總金額,借記“銀行存款”科目, 按規(guī)定屬于本級工會的部分,貸記撥繳經(jīng)費(fèi)收入,按規(guī)定應(yīng)上繳上級工會的 部分,貸記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”科目。 (2)收到會員費(fèi)時: 取得會費(fèi)時,按照實(shí)際收到的金額,借記“庫存現(xiàn)金”、 “銀行存款”科目,貸記會費(fèi)收入。 (3)節(jié)假日禮品發(fā)放時 借:職工活動支出-會員活動支出 貸:庫存物品 借:庫存物品 貸:銀行存款
2022-06-20
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