你好?收到會員繳納的會費(fèi)時,制度規(guī)定,各級工會取得會費(fèi)時,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,貸記“會費(fèi)收入”科目。
請問老師 我們公司給員工繳納了公司互助保障參保入會費(fèi)(由工會收取的)這個怎么入賬
請問老師 我們公司給員工繳納了公司互助保障參保入會費(fèi)(由工會收取的)這個怎么入賬
請問老師 跟員工收取的工會會費(fèi)怎么做賬
請問老師,我們收取的工會會費(fèi)做決算嗎
老師,工會收到工會經(jīng)費(fèi)和會員費(fèi)應(yīng)該怎么做賬??
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
請問老師 會費(fèi)收入是哪個科目呢?
您好 你沒有使用工會會計(jì)制度? 您是工會還是企業(yè) 要是企業(yè) 需要記其他應(yīng)付款 付給工會
老師 我們是企業(yè) 應(yīng)該怎么做呢
如果有工會的話 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應(yīng)付款-工會 借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行存款等
如果沒有工會 可能需要上交 這個需要問下您當(dāng)?shù)氐墓块T? 不用上交的話 沒有工會 收到會費(fèi) 也是計(jì)入其他應(yīng)付款 花銷也是計(jì)入其他應(yīng)付款 花銷不可以計(jì)入企業(yè)的所得稅前扣除
老師 我們收取的現(xiàn)金 直接就借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-工會 然后存入工會賬戶 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 可以嗎 您的第二筆我沒看懂
老師 我還要問下花銷呢 現(xiàn)在以工會名義購買東西 分錄怎么做呢
企業(yè)是借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行存款等 對于工會賬戶 是借:銀行存款 貸:會費(fèi)收入
老師 我們就是企業(yè)自己成了了個工會 還是跟公司一個賬套 也要這么做嗎
這樣的話?借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款可以的 不過正常是要分開核算的
那再請問老師 支出的話怎么做呢 花銷起來
老師 請您看下我們所有業(yè)務(wù)處理 請您指導(dǎo) 一、計(jì)提時 借 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 二、上級工會返還60% 就上述分錄紅字沖銷掉60%了 (請問這樣是否正確?) 三、收到員工會費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-工會會費(fèi) 四、支付時 也是咨詢過學(xué)堂老師 說是 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 (這樣對嗎?)
你好 一是對 是針對2%上交上級工會部分 二 不用 這是上級給工會的 正常是返給公戶賬戶? 給企業(yè) 也是轉(zhuǎn)給工會? 不用沖銷費(fèi)用 有工會給的收據(jù)可以按工資2%以內(nèi)限額稅前扣除 三 是的 四 不是的 那是回到單位2%部分了
那請問老師 二、收到上級返還的錢應(yīng)該怎么做 以及四、應(yīng)該怎么付?
二 收到?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會
四 支付時候 要是工會自己 是借:支出按照功能分為職工活動支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補(bǔ)助下級支出、事業(yè)支出、其他支出。 貸:銀行存款 要是沒有工會 或是和企業(yè)賬沒分開 收到時候:工會賬戶收到借:銀行存款-工會 貸:其他應(yīng)付款-工會 花的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行賬戶-工會 要是對公戶收到的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 -工會 借:銀行存款-工會 貸:銀行存款 花的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行賬戶-工會
花的時候 借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行賬戶-工會
謝謝老師 我把我們的情況跟您再說一下 并附上我們的做法 請您檢查一下 謝謝 我們公司成立了工會,但是賬沒有分,沒有獨(dú)立核算,賬跟公司經(jīng)營是一套賬,但是銀行賬戶是重新開了。以下是我們的做法,請您指導(dǎo) 一、計(jì)提時 借 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 二、收到上級工會返還 借 銀行存款-工會 貸 其他應(yīng)付款-工會 三、收到員工會費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 四、支出花銷時 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款-工會
你好,是的,基本做法是這樣的
老師 我對這個收到會費(fèi)的其他應(yīng)付款還是有點(diǎn)疑惑 做到其他應(yīng)付款里 就是這筆錢要退還的感覺 這個合適嗎
這個不是退還的問題,這個是你花銷售往來賬的問題,因?yàn)檎5脑捁珪?yīng)該和企業(yè)分開,那么工會還是按照我之前說的上面說的那種方式來做賬,他并不是要承保的款,但是您企業(yè)現(xiàn)在是合在一起了,那么工會與花銷呢是不允許稅前扣除的,不能進(jìn)入損益
所以說不進(jìn)損益就得在往來里走
還有一種方式就是你記錄損益,但是你匯算清繳時候要調(diào)整出來
那請問老師 既然不能進(jìn)入損益的話 我們計(jì)提繳納的時候進(jìn)入了管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)里 這個是不是也不合適