這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用的

請(qǐng)問老師 我們公司給員工繳納了公司互助保障參保入會(huì)費(fèi)(由工會(huì)收取的)這個(gè)怎么入賬
請(qǐng)問老師 我們公司給員工繳納了公司互助保障參保入會(huì)費(fèi)(由工會(huì)收取的)這個(gè)怎么入賬
我們公司有個(gè)員工被喊去別的公司上班去了,工資不從我們這兒發(fā)放,但社保由繼續(xù)由我們公司繳納,他們公司再把社??畲蜻^來給我們,請(qǐng)問一下怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,請(qǐng)問公司給員工繳納的惠民保費(fèi)用怎么入賬?
老師,繳納給工會(huì)的醫(yī)療互助保障金怎么做賬?這個(gè)保障金有規(guī)定是公司全額承擔(dān)還是員工部分承擔(dān)?
老師,請(qǐng)問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?
老師,我們一家公司沒有收入,有員工工資,社保,還有一些報(bào)銷,小規(guī)模的,常年虧損合適嗎
請(qǐng)問10月份開出銷售發(fā)票11月份需紅沖重新開出來,金額不變,對(duì)11月的增值稅是否有影響
員工入職體檢,體檢只能開個(gè)人名稱,能報(bào)銷嗎,需要代扣個(gè)稅嗎,能夠稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實(shí)際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營(yíng)業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對(duì),請(qǐng)加權(quán)老師解答
老師怎么查詢公司扣單位社保沒有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎


算不算職工福利呢 是否可以稅前扣除呢
這個(gè)就是工會(huì)會(huì)費(fèi),可以稅前扣除的
那請(qǐng)教下老師 分錄怎么做呢
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師那這筆費(fèi)用 是否要做計(jì)提 比如 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 支付時(shí) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 這樣處理對(duì)吧
通過應(yīng)付職工薪酬過渡也是可以的
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣哈 我打錯(cuò)了
是的,是這樣賬務(wù)處理的