電子稅局里面開出來的直接電子稅局里報驗
請問老師,電子稅務(wù)局里外經(jīng)證開具成功后,什么時候點擊“報驗”?。靠梢灾苯狱c嗎?還有那個“反饋”,又是什么時候操作?。?/p>
可以答疑解惑嗎?我,我在個稅申報的時候,那個關(guān)于那個附加附加扣除這個項目中我已經(jīng)報送了,然后保存了,報送也成功了,我再申報綜合界面里帶不出來這個個人貸款的利息,所以說我,我怎么知我就想咨詢一下是我哪里,操作上出現(xiàn)了問題,我到稅局上面那個機(jī)子上操作,又可又可以帶出,但我在辦公室里面的電腦上面操作就帶不出,我是想問一下我這是什么問題?如何解決?
老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預(yù)繳的時候,預(yù)繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預(yù)繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時候,怎么計算預(yù)繳的稅款?
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報,截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報的時候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報了。申報方式為直接(上門)申報。 這個真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請問這是怎么回事???是稅務(wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
反饋:都做完了, 發(fā)票開完了,稅繳納了,在稅務(wù)局通知一下
老師,我聽說還要做一個發(fā)票繳銷,是怎么回事啊
進(jìn)入后,在界面上部找到“我要辦稅”項目,點擊進(jìn)入。 3 /6 在“我要辦稅”欄目里,找到“發(fā)票使用”項目,點擊進(jìn)入。 4 /6 在左側(cè)導(dǎo)航欄處,找到“發(fā)票驗舊繳銷”項目,點擊展開下一級項目。在下一級項目中點擊“發(fā)票驗舊”項目。 5 /6 進(jìn)入發(fā)票驗舊界面,選擇發(fā)票代碼名稱,發(fā)票起始日期和結(jié)束日期,點擊查詢,下方顯示出發(fā)票。 6 /6 在顯示出來的發(fā)票前的小框中打上勾,再點擊上方的提交驗舊按鈕。彈出提示“已提交后臺處理,請稍后查看我的“我的通知”或“發(fā)票驗舊查詢”?!秉c擊確定即可。