同學(xué)你好,取得對方收據(jù)做費(fèi)用,所得稅做調(diào)整
你好,老師請教一下。有一筆招標(biāo)平臺認(rèn)證證書的付款費(fèi)用是走的對公賬戶付款。但是沒有發(fā)票。 我的當(dāng)時(shí)的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在怎么樣才能把帳做平
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
老師好,咨詢下,公司一般賬戶借款100萬元,銀行要求用一份合同把款項(xiàng)轉(zhuǎn)出來到了個(gè)人賬戶,然后沒有也沒有發(fā)票,怎么平掉這筆賬呢,我現(xiàn)在做的是借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款一般戶
老師,在平臺開網(wǎng)店,有需要付給平臺保證金,有付給平臺服務(wù)費(fèi)年費(fèi),還有平臺回款到公司賬戶但還沒有確認(rèn)收入就是沒開票出去,這樣的情況,付保證金是要借其他應(yīng)收款—xx平臺,付年費(fèi)是借預(yù)付賬款—xx平臺,平臺回款沒確認(rèn)收入,貸其他應(yīng)付款— xx平臺,要同一個(gè)平臺名稱要這樣分這么多科目嗎?
老師,請教一下該分錄有沒有問題,我總感覺應(yīng)付賬款發(fā)生額有問題,重復(fù)了沒拿到發(fā)票時(shí),付預(yù)付款時(shí),生成兩筆憑證①借:預(yù)付賬款貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款核銷的時(shí)候又生成兩筆憑證:①借:費(fèi)用借:進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運(yùn)輸?shù)戒N售地點(diǎn),應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用?
老師,餐飲公司各項(xiàng)成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計(jì)算,需要計(jì)算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
老師,分錄應(yīng)該怎么寫
借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸,應(yīng)付賬款