同學(xué)你好,取得對方收據(jù)做費(fèi)用,所得稅做調(diào)整

你好,老師請教一下。有一筆招標(biāo)平臺認(rèn)證證書的付款費(fèi)用是走的對公賬戶付款。但是沒有發(fā)票。 我的當(dāng)時的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在怎么樣才能把帳做平
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
老師好,咨詢下,公司一般賬戶借款100萬元,銀行要求用一份合同把款項轉(zhuǎn)出來到了個人賬戶,然后沒有也沒有發(fā)票,怎么平掉這筆賬呢,我現(xiàn)在做的是借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款一般戶
老師,請教一下該分錄有沒有問題,我總感覺應(yīng)付賬款發(fā)生額有問題,重復(fù)了沒拿到發(fā)票時,付預(yù)付款時,生成兩筆憑證①借:預(yù)付賬款貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款核銷的時候又生成兩筆憑證:①借:費(fèi)用借:進(jìn)項稅貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款
老師,請問一下。我在直播課時老師見意應(yīng)收應(yīng)付賬款最好是計提一下。我有一筆第三方平臺的網(wǎng)上開通費(fèi)3000元,請問,借:是什么科目?貸:應(yīng)付賬款,付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎
老師,分錄應(yīng)該怎么寫
借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸,應(yīng)付賬款