你好,這個(gè)他們不應(yīng)該開具餐飲發(fā)票,他們并沒有給你們提供餐飲服務(wù)

問下,銀行給平臺上的商戶補(bǔ)貼,銀行將補(bǔ)貼款轉(zhuǎn)給平臺公司,平臺公司將款項(xiàng)補(bǔ)貼給商戶。補(bǔ)貼款部分平臺公司開票給銀行,商戶開票給平臺公司。問下平臺公司該如何做賬?商戶大部分是餐飲店,開具的餐飲費(fèi)發(fā)票只能做招待費(fèi)?
餐飲企業(yè),餓了么美團(tuán)平臺的訂單按什么金額開票? 有一個(gè)困惑,我是餐飲企業(yè)的財(cái)務(wù),餓了么平臺訂單中除了平臺手續(xù)費(fèi)之外,還會扣取各種各樣的補(bǔ)貼(如配送費(fèi)補(bǔ)貼、活動補(bǔ)貼等)這個(gè)錢是要我們商家承擔(dān)的,但是這部分補(bǔ)貼款餓了么不提供費(fèi)用發(fā)票給我們,那我理解這是一種折扣,補(bǔ)貼部分的金額我們不確認(rèn)收入也不給客人開發(fā)票,但是如果客人要開發(fā)票,他又支付了這個(gè)錢,如果我們不給客人開商戶承擔(dān)的補(bǔ)貼款的發(fā)票,那會不會有客戶舉報(bào)我們少開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?(這個(gè)補(bǔ)貼款每個(gè)訂單也就一兩塊錢)
我們公司在抖音平臺上賣貨,有一小部分的收入是平臺補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣是30,平臺補(bǔ)貼客戶5元,我們實(shí)收30元,客戶實(shí)付25元,平臺要求我們對這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,麻煩問問我們是電商公司,每個(gè)月平臺都會有補(bǔ)貼給我們,但是我們都是下個(gè)月才給平臺開發(fā)票怎么做賬?平臺是直接補(bǔ)貼在我們的賬戶里面,后面我們再提現(xiàn),
公司是小規(guī)模納稅人,抖音電商,比如上月用戶實(shí)付30萬,(全部未開票)平臺補(bǔ)貼200元,扣除平臺服務(wù)費(fèi)1500元,平臺補(bǔ)貼是公司開給抖音平臺的,服務(wù)費(fèi)是抖音平臺開給公司的,但是這兩張票都是次月才能開具的,賬要怎么做
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實(shí)際的名稱,數(shù)量,金額都對不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會計(jì)學(xué)堂肖老師財(cái)務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?

