原則上是要及時(shí)轉(zhuǎn)出的
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月出現(xiàn)問題了需要轉(zhuǎn)出?那是要等下個(gè)月報(bào)11月稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎?這比進(jìn)項(xiàng)稅1轉(zhuǎn)出后稅款能用12月的發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎?不然稅額太多了
公司購買的酒水發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。查了資料后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,來得及嗎?
有張福利費(fèi)的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是稅額比較大,也沒有別的發(fā)票抵了。當(dāng)月能不能不轉(zhuǎn)出,然后下個(gè)月多抵些進(jìn)項(xiàng),再轉(zhuǎn)出
老師,請問下,公司有一張進(jìn)項(xiàng)稅的票,在發(fā)票勾選系統(tǒng)里能查到,但是我是知道這張票在當(dāng)月開了紅票,請問我這個(gè)月可以先抵扣,下個(gè)月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須在當(dāng)月抵扣當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,我當(dāng)月報(bào)銷的發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,分錄就寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果下個(gè)月抵扣,從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。那后邊沒有原始發(fā)票憑證了呀?怎么能說清楚是轉(zhuǎn)的哪筆業(yè)務(wù)呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
稅額比較大,沒別的發(fā)票了。能不能這么操作呢。
稅務(wù)局不查,影響不大