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Q

老師你好!我們是信息技術公司,和客戶簽訂合同總金額是50000元,實際開票48000元,備注寫明返利2000元,這個財務上要怎么處理呢?

2021-03-02 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-02 16:57

你好!這樣開票存在查賬風險,應該是開50000元在同一張發(fā)票上開-2000元折扣

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快賬用戶7082 追問 2021-03-02 17:02

老師這個會計分錄怎么做,麻煩你寫一下

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:03

你好!都是按發(fā)票金額做賬? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入? ?應交稅費

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快賬用戶7082 追問 2021-03-02 17:05

那這個折扣不寫嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:09

你好!開在一張發(fā)票上不用寫,按折扣后金額,如果單獨開紅字折扣發(fā)票收入是50000 要單獨做銷售費用—折扣2000

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快賬用戶7082 追問 2021-03-02 17:12

那這個分錄怎么做,麻煩老師寫一下好嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:17

你好!借:應收賬款? 50000? 貸:主營業(yè)務收入? ? 應交稅費 借:銷售費用—折扣? 2000? ?貸:應收賬款2000

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快賬用戶7082 追問 2021-03-02 17:24

老師我有點沒明白,這樣開票其實就是讓利,只不過是備注,雙方都是按照開票金額交易,為什么會存在查賬風險

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:27

你好!2000你們少確認收入了

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快賬用戶7082 追問 2021-03-02 17:35

我們發(fā)票是48000元,收入也是48000元,也是不行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:53

你好,但是你備注了折扣兩千。這就存在查賬風險,備注不是隨便寫的

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快賬用戶7082 追問 2021-03-02 18:23

哦。明白了。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 20:12

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!這樣開票存在查賬風險,應該是開50000元在同一張發(fā)票上開-2000元折扣
2021-03-02
折扣含在發(fā)票上就是商業(yè)折扣 沒有在發(fā)票上體現(xiàn)那就是現(xiàn)金返利
2022-12-06
1.發(fā)票開具內(nèi)容與實際經(jīng)營業(yè)務不符:可以解釋合同中抖音發(fā)布內(nèi)容的實際服務,說明所開具的“信息技術服務”和“信息服務費”發(fā)票是基于該服務的具體內(nèi)容,并強調合同內(nèi)容與實際服務一致。如果可能的話,提供相關的服務內(nèi)容和項目的詳細說明。 2.購銷業(yè)務未支付未收取的款項數(shù)額較大:詳細說明未支付和未收取款項的原因,提供相關的財務報告和賬目記錄以證明業(yè)務的真實性。如果存在任何疑問或不確定性,建議與稅局進一步溝通以明確相關規(guī)定。 3.與風險人員有關聯(lián):解釋財務經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風險納稅人的情況,說明已對此情況進行內(nèi)部調查,并保證財務經(jīng)理在該業(yè)務中沒有濫用職權或從事任何不合規(guī)的行為。如有可能,提供相關的調查結果和證明文件。 4.下游客戶數(shù)量較少-專票:強調與下游公司的業(yè)務合作關系,說明該公司的開票額度較高的原因??梢蕴峁┡c下游公司的合同和業(yè)務往來的相關證明文件,并解釋這種業(yè)務模式的合理性。同時,建議與稅局進一步溝通,明確相關規(guī)定和要求。
2024-01-04
你好!當時對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對方應該手存根聯(lián),先去稅務局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點復印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調增,業(yè)務是現(xiàn)實的合同可以補簽一份
2020-09-08
收入你已經(jīng)確認了200萬,成本沒有結轉:借:主營業(yè)務成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬
2023-02-22
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