你好 這個(gè)是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還才是的 。 按這個(gè)來交納。 一般納稅人按6%繳納
老師,請問是不是收到的所有代扣代繳的稅費(fèi)(個(gè)人所得稅、代扣境外公司的增值稅、所得稅)的2%手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)時(shí)都可以放“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”這個(gè)稅目交稅?
老師,請問公司收到的代扣代繳個(gè)稅手續(xù)要交增值稅與企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅取得的2%手續(xù)費(fèi),年退回的手續(xù)費(fèi),一般納稅人要按6個(gè)點(diǎn)交增值稅?計(jì)入營業(yè)外收入還要交所得稅? 這個(gè)增值稅申報(bào)填在未開票收入里嗎?
老師你好,請問我們每年申請的個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),公司收到這筆錢需要繳納增值稅嗎?如果要交這個(gè)是幾個(gè)點(diǎn)的增值稅呢
取得2022年度代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還收入,應(yīng)按“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”申報(bào)繳納增值稅,怎么申報(bào)
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
代扣境外公司的增值稅、所得稅的手續(xù)費(fèi)不可以放這個(gè)稅目嗎?
?你好 是的。 這個(gè)??是說的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的?
我公司代扣代繳境外公司的增值稅、所得稅稅也有2%的手續(xù)費(fèi)收入的,我現(xiàn)在是問能不能跟個(gè)稅一樣,放“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”這個(gè)稅目申報(bào)增值稅?
?你好? ? ?這個(gè)是服務(wù)費(fèi)? ? 是的。 要按6%繳納增值稅??
是不是也可以放“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”這個(gè)稅目申報(bào)增值稅?
?你好 可以 。按服務(wù)里面去報(bào)??