你好,可以看下學(xué)堂金蝶軟件的課程
老師你好,代賬公司用的金蝶賬無憂軟件,怎么建賬呢?根據(jù)科目余額表建賬,余額填哪里呢?
老師 我是新安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件 同在建賬套,初始化 應(yīng)交增值稅科目 軟件是黃色的不能填上金額 我是要把2021年12的科目余額表建賬 科目余額表應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù) 這個(gè)負(fù)數(shù)填不上呢
你好,老師。在使用金蝶軟件時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款的余額應(yīng)對(duì)應(yīng)科目余額還是明細(xì)余額?
老師,接賬時(shí)代賬公司用的用友財(cái)務(wù)軟件,我們用的金蝶財(cái)務(wù)軟件,賬套拷貝過來是不是不能用,那是具體怎么接著做賬,是根據(jù)代賬公司的余額表做為期初數(shù)據(jù)重新建賬嗎?
老師你好,金蝶軟件根據(jù)科目余額表新建了賬套,建好后,資產(chǎn)表和利潤(rùn)表變成了這樣?是什么原因引起的?該怎么解決,謝謝!
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎