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請問老師,我2月份有預扣預繳增值稅,我現(xiàn)在的報稅表該怎么填?謝謝

2021-03-02 10:45
答疑老師

齊紅老師

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2021-03-02 10:45

你好 建筑異地預繳的嗎

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快賬用戶8282 追問 2021-03-02 10:46

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 10:57

附表四 和主表28欄填寫的

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快賬用戶8282 追問 2021-03-02 10:59

您看我這個表填的對嗎?主表28欄是不是要手工填進去呢?謝謝

您看我這個表填的對嗎?主表28欄是不是要手工填進去呢?謝謝
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齊紅老師 解答 2021-03-02 11:04

28欄需要自己手動填寫 附表四,本期實際抵扣金額也得填寫。

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快賬用戶8282 追問 2021-03-02 11:04

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 11:14

不用客氣 工作愉快。

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你好 建筑異地預繳的嗎
2021-03-02
11 月增值稅有預繳稅,申報 11 月增值稅時主表未填已預繳,通常可以在 12 月份申報時填寫。根據(jù)《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》第八條規(guī)定,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,向建筑服務發(fā)生地主管稅務機關(guān)預繳的增值稅稅款,可以在當期增值稅應納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。不過,部分地區(qū)系統(tǒng)可能存在所屬期比對等限制,如果填寫時系統(tǒng)提示比對不通過等情況,可能需要更正 11 月份的申報表。
2025-01-10
可以,這個填寫進去就可以,期末余額 這個生成 。不實際抵減就可以
2021-03-11
附表四和主表28欄里面
2020-11-11
你好,附表四,本期發(fā)生額填寫預繳的金額,本期實際遞減金額填寫0.就可以留抵以后期間抵減。
2021-03-06
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