 
                            可以,這個(gè)填寫進(jìn)去就可以,期末余額 這個(gè)生成 。不實(shí)際抵減就可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    建筑業(yè)預(yù)繳 老師我現(xiàn)在報(bào)2月的增值稅,我2月有預(yù)繳,但是最終進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還有留抵的,我2月的預(yù)繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業(yè)預(yù)繳嗎?謝謝
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證啊!這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問題比較都??!謝謝
老師,本月開出建筑服務(wù),3個(gè)點(diǎn)的專票,預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),還有1個(gè)點(diǎn),我的進(jìn)項(xiàng)上月留抵的可以抵扣嗎,稅率有13的,加油的和材料,能抵增值稅嗎?
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
請(qǐng)問建筑企業(yè)上月預(yù)計(jì)了增值稅2萬,這個(gè)月如何填增值稅申報(bào)表嗎?在那個(gè)反可以反應(yīng)出我上月已預(yù)繳的2萬,還有需要做預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
 
                老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


以后哪個(gè)月實(shí)際抵減預(yù)繳的時(shí)候在填在表四本期實(shí)際抵減,和主表分次預(yù)繳那里對(duì)嗎?假如我當(dāng)月的預(yù)繳沒有填在表四,以后月份可以補(bǔ)填嗎?謝謝
是的,這個(gè)按原則是可以補(bǔ)填寫不過我建議你還是按月填寫進(jìn)去比較好,不知道你稅局限定沒 怕有限定就麻煩了