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零售企業(yè),流程是這樣的:先入庫然后配送到各家店里,其中有一家店是另外一個企業(yè),我們在做暫估入庫時這另一家企業(yè)該怎么處理?目前我們是這樣做的,借庫存商品,貸暫估應(yīng)付(那家企業(yè)不做在賬里面),這樣就會導致暫估應(yīng)付跟實際發(fā)票的應(yīng)付不一致,應(yīng)該怎么處理?

2021-03-02 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 08:53

同學你好 你們暫估入庫是你們的 跟他們無關(guān) 自己做自己的就行了 收到發(fā)票的時候紅沖暫估的按照收到的發(fā)票來做

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快賬用戶6132 追問 2021-03-02 09:02

那紅沖暫估的話庫存就得重新做了吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 09:05

對的 按照收到的發(fā)票重新做

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快賬用戶6132 追問 2021-03-02 09:07

那收到的發(fā)票里面是含有那家企業(yè)的庫存的,到時候放哪里呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 09:13

收到的發(fā)票計入庫存商品的

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快賬用戶6132 追問 2021-03-02 09:28

我們公司下面有幾十家門店的,需要列支到具體的門店,現(xiàn)在如果供應(yīng)商開票給我們就是開全部的采購,包含了那家公司的金額,不知道屬于那家公司的庫存應(yīng)該放哪里?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 09:32

你可以設(shè)置各門店的明細

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快賬用戶6132 追問 2021-03-02 09:34

各門店有明細的

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齊紅老師 解答 2021-03-02 09:40

那就行了 入庫入對應(yīng)門店的

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快賬用戶6132 追問 2021-03-02 09:41

不屬于我們公司的那家店不入庫對吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 09:44

對的 不是你們的肯定不做

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同學你好 你們暫估入庫是你們的 跟他們無關(guān) 自己做自己的就行了 收到發(fā)票的時候紅沖暫估的按照收到的發(fā)票來做
2021-03-02
賬面不需要處理,只是匯算清繳調(diào)增
2024-04-17
你好,是按照不暫估進項稅額暫估入庫的
2021-06-05
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
是什么企業(yè)會計準則呢
2022-04-19
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