因?yàn)槟氵@個(gè)是定金,你收到定金的時(shí)候就相當(dāng)于你欠了人家的,所以說(shuō)是負(fù)債。
三方轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理,一個(gè)客戶在我公司甲有貨款,想轉(zhuǎn)至公司乙,在公司甲賬套做應(yīng)收藍(lán)單,借應(yīng)收賬款-客戶,貸其他應(yīng)收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應(yīng)收紅單,借其他應(yīng)付款-公司甲,貸應(yīng)收賬款-客戶?,F(xiàn)在問(wèn)題1我不明白在公司甲為什么做應(yīng)收藍(lán)單,在公司乙為什么做紅單 問(wèn)題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應(yīng)收款-公司乙,為什么其他應(yīng)收款減少了 問(wèn)題3不明白在公司乙賬套借其他應(yīng)付款-公司甲,為什么是應(yīng)付?
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤(rùn),我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù),轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。
我公司收到甲方公司的貨款訂金,錢(qián)已經(jīng)到我公司賬戶了,但為什么貸方要計(jì)入負(fù)債類(lèi)其他應(yīng)付款科目呢?
某個(gè)體戶打款到租金到物業(yè)公司,本應(yīng)該打入到我們集團(tuán),那其他應(yīng)收款物業(yè)公司,貸方做什么科目呢
老師,其他應(yīng)收款a公司是負(fù)數(shù)?收到B公司還錢(qián) 如:借銀行存款10貸:其他應(yīng)收款-10 下一個(gè)分錄, B公司借A公司錢(qián),B公司做賬,借款 借: 其他應(yīng)付款–B公司 貸:銀行存款,對(duì)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)怎么去掉呢?其他應(yīng)收款應(yīng)該是借方,增加啊,資產(chǎn)類(lèi)科目
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那如果最后沖抵貨款的時(shí)候,是不是就可以變成應(yīng)收賬款了呢?
抵充貨款的時(shí)候就沖減應(yīng)收賬款處理了。
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。