您好!請問開票日期是2月還是3月呢?
老師好!公司買了煤氣費,票沒有回來,款先支付,怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師指導(dǎo),2月29日款付,3月1日才回來票,怎么做賬
老師:我的物業(yè)費6月7月每月支付了3000,都做:借:預(yù)付賬款3000,貨:銀行3000,現(xiàn)在8月才開6000票來,我做:借:管理費用6000,貨:預(yù)付帳款6000,正規(guī)做法6月打款時沒票回來我該怎么做,
老師您好:21年支付的費用當(dāng)時記的預(yù)付賬款科目,如果在今年5月31日前收回發(fā)票,就算做今年的費用嗎?如果5月31日前收不回來呢 會計處理和稅法上正確應(yīng)該怎么操作呢老師
老師好,高速通行費是公賬付款的,也有開電子發(fā)票回來,這個怎么做賬務(wù)處理,以前的會計只做了付款給高速公路的公司,發(fā)票回來就做管理費用,賬上一直掛著賬,這個要怎么處理啊
老師您好!在2月10日付款時分兩筆2000和1000付款,2月20號發(fā)票回來分兩張分別是1200和1800,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理,每筆后面怎么附始憑證?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補貼費,600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
老師好!開票日期是3月
2月計入預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3月發(fā)票回來分錄如下 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款