同學(xué)你好 發(fā)票給你怎么開的
老師,你好,酒店客服服務(wù)行業(yè),購進啤酒時供貨商贈送的酒如何作分錄
老師,您好,我是自己開了一家酒店,提供住宿服務(wù)和零售商品,因為規(guī)模不大,開票,報稅,做賬,我就自己做了,我酒店里的商品和周轉(zhuǎn)的低值易耗品,都是在一購進就進了主營業(yè)務(wù)成本,因為我不存在盤庫的事項,我想問下老師,這樣操作可不可以啊
老師好!請問總公司旗下一家分公司酒店??偣緸樘岣邩I(yè)績。聘請了1位營運培訓(xùn)講師在酒店場地進行員工培訓(xùn),發(fā)生的費用如何入賬? 為提高酒店的知名度,總公司花錢定制帶有公司LOGO標志的初值住宿卡(充值了一部分金額),會贈送給客戶,客戶持卡可到分公司酒店消費,請問老師該部分充值卡費用總公司可否計入“業(yè)務(wù)宣傳費”?持卡人在酒店的實際消費金額(不論是前期總公司充值額還是后期自己充值額)計入分公司的收入,可以嗎?盼復(fù)!
老師,我們公司購進一批酒贈送客戶,是普票沒有進項稅額,我們贈送客戶的時候的會計分錄應(yīng)該是借:業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 嗎?這個是不是不算視同銷售啊
你好老師,咨詢一個問題,平時店里是購進60箱啤酒贈10箱,算出啤酒價格是7元/瓶,年底了,一下給了500箱啤酒,不要錢,這個業(yè)務(wù)我如何處理更好。
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
開的發(fā)票上寫著贈送多少酒
那你要計入營業(yè)外收入了
老師,你好,是借庫存商品,貸營業(yè)外收入?
贈送的酒水需要沖減購入酒水的成本?
對的 2.這個不需要的哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝