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請問銷售方紅沖的專票,如何做賬務(wù)處理呢

2021-03-01 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-01 13:00

同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶9055 追問 2021-03-01 13:02

請問申報增值稅的時候處理呢?轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:09

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出就可以了哦

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快賬用戶9055 追問 2021-03-01 13:18

在稅務(wù)局申報得時候做銷項轉(zhuǎn)出嗎?請老師確定說明下謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:26

銷項直接原分錄負數(shù)紅沖就行了

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同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-03-01
您好, 直接做負數(shù)分錄就可以了
2023-09-20
就是要沖減收入及銷項稅的
2022-10-19
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負數(shù)
2024-06-12
你好,現(xiàn)在是你們退回房屋還是怎么了?開錯了發(fā)票?
2023-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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