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老師,你好,當(dāng)月的進項發(fā)票認(rèn)證了,又紅沖了,這個怎么做賬呢?

2021-02-28 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-28 11:10

您好,您沖紅是用紅字發(fā)票沖的嗎?

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快賬用戶9117 追問 2021-02-28 11:17

我也不太懂,是發(fā)票清單上發(fā)票狀態(tài) 已紅沖,用途 抵扣

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快賬用戶9117 追問 2021-02-28 11:23

這種情況要不要做會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-28 11:25

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您好,您沖紅是用紅字發(fā)票沖的嗎?
2021-02-28
你好,9月份,借原材料,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),10月份用負(fù)數(shù)沖9月份做的賬,重新按開票做賬
2019-10-19
你好 借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2020-12-28
你好,學(xué)員,就是上個月做的分錄反方向沖回的
2022-07-04
如果是貨物的,借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-04-12
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