您好 發(fā)票給外賬 內(nèi)賬復(fù)印發(fā)票入賬就好了
先做內(nèi)賬還是外賬?
老師:請(qǐng)問我們公司有內(nèi)帳與外賬,是先做內(nèi)帳還是先做外賬?
做內(nèi)外帳,是先做外帳再導(dǎo)內(nèi)賬,還是反著來呢
內(nèi)外帳兩個(gè)人做,發(fā)票先給內(nèi)賬還是外賬
工業(yè)企業(yè)有兩套賬,實(shí)務(wù)中是先做內(nèi)賬還是先做外賬?比如說先做內(nèi)賬然后外賬參考有正規(guī)發(fā)票的再做外賬,那外賬報(bào)稅后的稅款在內(nèi)賬中怎么做呢?也是做財(cái)務(wù)費(fèi)用然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該如何賬務(wù)處理?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?項(xiàng)目驗(yàn)收不需要賬務(wù)處理嗎?
老師我上個(gè)暫估了6萬電費(fèi),這月來票直接沖就可以了吧
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報(bào)20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報(bào)5000了,這個(gè)5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了,這個(gè)怎么處理?
二季度工資申報(bào)總額33000,工會(huì)經(jīng)費(fèi)就交660。但是當(dāng)季度開票收入才17萬多。工會(huì)經(jīng)費(fèi)就這么交嗎
老師好,二季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)那填的是個(gè)稅當(dāng)季度三個(gè)月的申報(bào)工資總額還是實(shí)發(fā)工資總額
老師請(qǐng)問下水電費(fèi)沒有發(fā)票可以入賬嗎,
請(qǐng)老師幫忙看一下紅色方框里的內(nèi)容填的對(duì)不對(duì)
中級(jí)財(cái)管,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期是一回事嘛分不清了
減資變成股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,流程中會(huì)考慮結(jié)清員工工資嗎?
第二季度所得稅季報(bào)里面的季末從業(yè)人員是6月所屬期的社保人數(shù)嗎,
那敢意思先給內(nèi)賬,她復(fù)印了,再把其余的給外賬
發(fā)票給外賬 然后外賬做了 內(nèi)賬根據(jù)外賬的復(fù)印入賬就好了
那復(fù)印發(fā)票是內(nèi)賬自己工作吧!
復(fù)印發(fā)票是內(nèi)賬自己工作
意思先給他。她復(fù)印了給我,是這樣吧!
可以先給外賬 外賬做好了 把發(fā)票給內(nèi)賬復(fù)印就好了?
那還不如先給他。她復(fù)印了,給外賬,
這樣也可以的 注意不要遺漏
老板還讓我給內(nèi)賬復(fù)印發(fā)票,那我不一天累死,復(fù)印發(fā)票本來就是他內(nèi)賬的工作。
對(duì)啊 原件又不可能給內(nèi)賬的? 誰需要誰復(fù)印 不過如果單位分工給您復(fù)印的話 那沒有辦法
我就想不通,我忙成這樣,我憑什么給他們復(fù)印
那您可以提出來啊 誰使用 誰復(fù)印
是這樣嗎?
是的啊 這個(gè)可以提的啊 不能一味忍讓吧 難道外賬還給內(nèi)賬干活??jī)?nèi)賬在您單位更重要?
對(duì)啊 一般敢事外賬重要,我還沒見我外賬的活她內(nèi)賬給我做了多少
那您可以跟老板溝通? 很少見外賬給內(nèi)賬干活的
明白了,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問