需要,這個(gè)和藍(lán)字發(fā)票的蓋章是一樣的,只有作廢的發(fā)票是不需要。蓋章的。是需要貼憑證后面,
請(qǐng)問(wèn)老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要蓋發(fā)票章嗎,和負(fù)數(shù)對(duì)應(yīng)的那張作廢的發(fā)票要一起訂入賬本嗎
老師,問(wèn)下我作廢的兩張發(fā)票?,F(xiàn)在一張顯示負(fù)數(shù)發(fā)票為什么對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票還是那張我要作廢的發(fā)票
老師好,請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要加蓋發(fā)票專用章嗎?
當(dāng)月紅沖的負(fù)數(shù)專票不需要入賬和蓋發(fā)票章對(duì)嗎?
老師,作廢了再開一張正數(shù)的當(dāng)月,作廢的發(fā)票不需要做負(fù)數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對(duì)吧,如果是跨月開錯(cuò)就要做發(fā)票負(fù)數(shù),然后再開一張正數(shù),正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就都需要入賬對(duì)吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
好的,謝謝老師
是三聯(lián)都訂入賬本嗎
要是這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)藍(lán)字之前沒(méi)有給客戶,這個(gè)后續(xù)這個(gè)紅字也是不給?三聯(lián)都訂入賬本
好的,謝謝老師耐心解答
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員