發(fā)票哪里有問(wèn)題的 負(fù)數(shù)發(fā)票跨月沒(méi)法操作的
我公司開(kāi)出了藍(lán)字發(fā)票 ,對(duì)方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開(kāi)紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ,我公司按對(duì)方要求開(kāi)出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了, 次月對(duì)方給退了回來(lái) ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
我公司開(kāi)了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開(kāi)出了紅字發(fā)票之后,因開(kāi)票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對(duì)方要求,對(duì)方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來(lái),但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我,我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
5月份對(duì)方單位給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們是購(gòu)貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開(kāi)錯(cuò),已申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師,銷售方于21年開(kāi)給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開(kāi)錯(cuò)要重新開(kāi)發(fā)票。我公司開(kāi)了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開(kāi)了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來(lái)然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們?cè)趺春虽N這筆貨款呢
免抵退應(yīng)退稅額對(duì)應(yīng)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目啊
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款月末為負(fù)數(shù),代表預(yù)收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開(kāi)票,我們這邊,不開(kāi)票會(huì)引起稅務(wù)核查嗎
申請(qǐng)變更地址,那個(gè)出資時(shí)間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計(jì)征,一直以來(lái)他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說(shuō)從下一年度開(kāi)始,這個(gè)年度要保持一致呢
請(qǐng)問(wèn)下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補(bǔ)交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價(jià)值2萬(wàn)元,但廠家只給了一張出貨單,不開(kāi)發(fā)票,我們要怎么做賬?
會(huì)計(jì)學(xué)堂想要退費(fèi),找不到對(duì)應(yīng)人員
老師,股東的工資超5000元每個(gè)月,現(xiàn)在每個(gè)月暫時(shí)未發(fā)放,現(xiàn)在如果計(jì)提后是否可以每個(gè)月先報(bào)個(gè)稅,到時(shí)再銀行發(fā)放?
負(fù)數(shù)發(fā)票的審核人和復(fù)核人沒(méi)填上 對(duì)方拒收 給退回來(lái)了
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的 影響不大的
但是對(duì)方拒收 我方有什么解決辦法嗎
跟他說(shuō)跨月沒(méi)法操作了 這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票又不需要抵扣
已經(jīng)說(shuō)過(guò)了 對(duì)方堅(jiān)持拒收發(fā)票 這種情況下怎么辦呢
沒(méi)法做 做不了已經(jīng)跨月了 能操作就選擇別的做法了
讓對(duì)方帶上紙質(zhì)紅字發(fā)票信息表,再寫個(gè)撤銷紅字發(fā)票信息表情況說(shuō)明,然后到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷,然后再重新填開(kāi)紅字發(fā)票信息表,然后我方再開(kāi)具紅字發(fā)票給他們,這樣可以嗎
可以讓他拿著去稅務(wù)局問(wèn)下能用不 我這邊正數(shù)發(fā)票都可以 那邊都不管