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應該錄進無形資產(chǎn)的13000,錄進了固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊到12月份,怎么沖減累計折舊,轉(zhuǎn)攤銷無形資產(chǎn)的會計分錄?

2021-02-26 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 12:43

同學你好!這個的話 借:累計折舊 ? ? ?貸:累計攤銷 借:無形資產(chǎn) ? ? ?貸:固定資產(chǎn)

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同學你好!這個的話 借:累計折舊 ? ? ?貸:累計攤銷 借:無形資產(chǎn) ? ? ?貸:固定資產(chǎn)
2021-02-26
你好,你的分錄是借無形資產(chǎn)貸累計攤銷嗎?
2021-08-23
借:銷售費用99000 管理費用71000 貸:累計折舊125000 累計攤銷45000
2023-10-27
第二個研發(fā)成功了嗎 是的話需要攤銷 3費用化的是研究階段還不成熟 資本化的是開發(fā)階段已經(jīng)成熟 借研發(fā)支出費用化材料費、人工費、折舊費等 貸應付職職工薪酬、原材料累計折舊、銀行存款 借研發(fā)支出資本化、材料費、人工費、折舊費等 貸原材料、應付職工薪酬累計折舊、銀行存款或者應付賬款 4直線折舊攤銷借研發(fā)支出等 貸累計折舊,累計攤銷
2024-11-12
您好,合并合并財務報表抵消應當寫報表項目:無形資產(chǎn),固定資產(chǎn)。希望可以幫到您~
2020-11-04
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