同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就行了 有什么費(fèi)用?
我們這是出口企業(yè),我剛接手時(shí)間不長,現(xiàn)在國外客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題要在貨款中扣除一部分,我現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理?和出口退稅有影響嗎?
老師,請問一下,我司出貨時(shí),是先開票收到客人貨款再發(fā)貨??腿耸盏截涷?yàn)了有部分產(chǎn)品不合格,需要扣款。同時(shí)需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個(gè)月,客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請問這種情況下,我司是開什么發(fā)票用于退款呢?紅字還是什么?
老師,請問下,我們發(fā)生退貨,因?yàn)椴皇琴|(zhì)量問題,于是就扣一一部分貨款不退客戶,這部分費(fèi)用如何做賬呢?需要交增值稅嗎?
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因?yàn)楫?dāng)時(shí)出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進(jìn)來只能做進(jìn)口,就產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)口增值稅,我會計(jì)分錄要怎么做?只有進(jìn)口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師,我們2020年有一批貨物出口,因質(zhì)量問題客戶直接扣款,貨物未退回,這批貨物當(dāng)時(shí)已申請退稅,請問扣款金額對應(yīng)的退稅額,需要退回稅局嗎?稅局跟我們說讓我們確定這個(gè)扣款是不是符合視同收匯?請問怎么確定?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負(fù)數(shù)30萬,會有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
就是不退回的款項(xiàng),就做應(yīng)收賬款,營業(yè)外收入嗎?
這種算什么類型扣款,需要交增值稅不
對的 這樣做就可以了 你們屬于營業(yè)外收入就不交增值稅