同學(xué)你好 對的 這樣調(diào)整就行了
老師,老師,去年一年賬上的增值稅銷項稅額比申報表中的銷項稅額少0.02元。調(diào)賬怎么調(diào)。借:營業(yè)外支出0.02貸:增值稅銷項稅額0.02元嗎?
老師你好!以前年度會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時少登了0.02元,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項沒有余額,已交稅金有0.02元的余額,以前分錄是:應(yīng)交稅費-銷項,貸:應(yīng)交稅費-已交稅費,請問這個怎么處理?
你好,請問增值稅納稅申報表一般納稅人適用的本年累計數(shù)銷賬稅額比賬上多0.02元如何處理?
老師,增值稅報表的銷項稅額本年累計金額不對與我賬上的對不上,查了原因是稅務(wù)局系統(tǒng)問題少了0.02元,請問有沒關(guān)系?
老師您好我的科目余額表應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅有個借方余額0.02元這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]