久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

企業(yè)的內(nèi)部控制主要做什么工作

2021-02-25 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-25 19:20

公司的內(nèi)控管理部門的職責: 一、促進公司目標實現(xiàn); 二、定期執(zhí)行風險評估程序,發(fā)現(xiàn)影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議; 三、在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評價工作; 四、在董事會審計執(zhí)行會的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)計、擬定內(nèi)部控制自我評價相關(guān)制度。

頭像
快賬用戶3447 追問 2021-02-25 19:21

內(nèi)部控制包括哪幾方面控制

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-25 19:34

1、內(nèi)部監(jiān)督—內(nèi)部控制的保證 2、控制活動—內(nèi)部控制的具體措施 3、信息與溝通—內(nèi)部控制的條件 4、風險評估—內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié) 5、內(nèi)部環(huán)境控制—內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
公司的內(nèi)控管理部門的職責: 一、促進公司目標實現(xiàn); 二、定期執(zhí)行風險評估程序,發(fā)現(xiàn)影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議; 三、在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評價工作; 四、在董事會審計執(zhí)行會的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)計、擬定內(nèi)部控制自我評價相關(guān)制度。
2021-02-25
同學您好,內(nèi)部控制,是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標,保護資產(chǎn)的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱
2023-03-20
內(nèi)控審計的全稱應(yīng)該是內(nèi)部控制審計,它確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內(nèi)部控制建議。
2021-12-29
內(nèi)部控制評價的對象是內(nèi)部控制的有效性,而內(nèi)部控制的有效性,是企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制對實現(xiàn)控制目標提供合理保證的程度。內(nèi)部控制的目標包括合規(guī)目標、資產(chǎn)目標、報告目標、經(jīng)營目標和戰(zhàn)略目標。
2022-03-01
同學你好! 整體大綱上我覺得沒問題,第五部分我有點小建議,內(nèi)控缺陷分為設(shè)計缺陷和執(zhí)行缺陷,設(shè)計缺陷又分為內(nèi)控設(shè)計和設(shè)計不合理,建議按照以上維度展開論述;另外組織機構(gòu)設(shè)置不合理屬于設(shè)計缺陷的一部分。參考以上同時修訂第六部分。
2022-11-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×