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企業(yè)的內部控制主要做什么工作

2021-02-25 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 19:20

公司的內控管理部門的職責: 一、促進公司目標實現(xiàn); 二、定期執(zhí)行風險評估程序,發(fā)現(xiàn)影響公司目標實現(xiàn)的內部控制缺陷并提出改進建議; 三、在董事會審計委員會的領導下,組織協(xié)調年度內部控制自我評價工作; 四、在董事會審計執(zhí)行會的領導下,設計、擬定內部控制自我評價相關制度。

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快賬用戶3447 追問 2021-02-25 19:21

內部控制包括哪幾方面控制

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齊紅老師 解答 2021-02-25 19:34

1、內部監(jiān)督—內部控制的保證 2、控制活動—內部控制的具體措施 3、信息與溝通—內部控制的條件 4、風險評估—內部控制的重要環(huán)節(jié) 5、內部環(huán)境控制—內部控制的基礎

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公司的內控管理部門的職責: 一、促進公司目標實現(xiàn); 二、定期執(zhí)行風險評估程序,發(fā)現(xiàn)影響公司目標實現(xiàn)的內部控制缺陷并提出改進建議; 三、在董事會審計委員會的領導下,組織協(xié)調年度內部控制自我評價工作; 四、在董事會審計執(zhí)行會的領導下,設計、擬定內部控制自我評價相關制度。
2021-02-25
同學您好,內部控制,是指一個單位為了實現(xiàn)其經營目標,保護資產的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執(zhí)行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱
2023-03-20
內控審計的全稱應該是內部控制審計,它確認、評價企業(yè)內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。
2021-12-29
內部控制評價的對象是內部控制的有效性,而內部控制的有效性,是企業(yè)建立與實施內部控制對實現(xiàn)控制目標提供合理保證的程度。內部控制的目標包括合規(guī)目標、資產目標、報告目標、經營目標和戰(zhàn)略目標。
2022-03-01
同學你好! 整體大綱上我覺得沒問題,第五部分我有點小建議,內控缺陷分為設計缺陷和執(zhí)行缺陷,設計缺陷又分為內控設計和設計不合理,建議按照以上維度展開論述;另外組織機構設置不合理屬于設計缺陷的一部分。參考以上同時修訂第六部分。
2022-11-09
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