你好,直接不認(rèn)證抵扣就行了,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本

#提問(wèn)#老師,我們是杭州物流運(yùn)輸公司,走的都是專(zhuān)線(xiàn),湖州是我們的倉(cāng)儲(chǔ)公司。我們杭州物流公司有車(chē)隊(duì),專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)從湖州的倉(cāng)儲(chǔ)公司運(yùn)到杭州,到了杭州再委托第三方私人物流托運(yùn)到全國(guó)各地,到了目的地后,我們老板私人付給物流私人運(yùn)輸款項(xiàng),但是是私人轉(zhuǎn)賬沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅票,而湖州倉(cāng)儲(chǔ)公司法人是老板娘,從湖州運(yùn)到杭州這段距離也沒(méi)有給老板杭州物流公司開(kāi)進(jìn)賬票!杭州物流公司向委托我們運(yùn)輸?shù)墓臼杖∵\(yùn)輸費(fèi),這是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以現(xiàn)在都是銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,我們?cè)撛趺刺幚磉@個(gè)進(jìn)項(xiàng)票的問(wèn)題
我們公司是從事國(guó)際物流免稅收入零稅點(diǎn)的,現(xiàn)在收到別家公司給的專(zhuān)票,但是我們公司不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,具體該怎么操作?帳務(wù)又怎么處理?
我們公司是國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè),適用于10%的加計(jì)抵減,那我們平常開(kāi)的都是免稅的發(fā)票,偶爾收到的拖車(chē)費(fèi)專(zhuān)票和平常公司清潔的保潔費(fèi)專(zhuān)票,都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么具體在國(guó)稅局的增值稅附表四怎么填寫(xiě).
我們公司銷(xiāo)售貨物給對(duì)方公司,對(duì)方公司不是直接付款給我們,用他們的房子抵貨款,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給我們公司,已經(jīng)抵扣的發(fā)票要怎么入賬,之后我們公司又賣(mài)出去要怎么處理,沒(méi)有抵扣的發(fā)票直接又賣(mài)出去要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,未抵扣的發(fā)票已繳的契稅怎么處理
老師,您好,跨境電商,Tiktok 平臺(tái),獨(dú)立站,跨境APP,我們是直接從國(guó)內(nèi)一件件貨品通過(guò)國(guó)際物流發(fā)到國(guó)外顧客家,物流公司代國(guó)內(nèi)報(bào)關(guān)和交當(dāng)?shù)貒?guó)家的關(guān)稅,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)怎么操作才能操作免稅申報(bào)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶(hù)把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶(hù)金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶(hù)就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶(hù)返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是付完款,客戶(hù)對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱(chēng),那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎


現(xiàn)在不是有規(guī)定所有的專(zhuān)票一定要認(rèn)證嗎?
不認(rèn)證專(zhuān)票,是否存在稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
你好,沒(méi)有這個(gè)規(guī)定,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
是否要勾選不認(rèn)證抵扣?有這樣的勾選嗎?
在增值稅納稅申報(bào)上還要做什么?
你可以勾選不認(rèn)證抵扣也可以直接不勾選 不需要在申報(bào)表上做什么
直接把這個(gè)專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)金額做費(fèi)用就可以了,如:借:管理費(fèi)用—房租貸:銀行存款
是這樣嗎
是的,你的理解是正確的
稅費(fèi)也可以一起計(jì)入做費(fèi)用?
同學(xué),不抵扣這個(gè)就是費(fèi)用呀
比如價(jià)格是200,稅費(fèi)是20;就直接做費(fèi)用220是嗎?還是做200,
象這張發(fā)票就直接做管理費(fèi)用2751是嗎?
是的,你的理解是正確的。