同學(xué),你好 A公司應(yīng)納所得稅額=300%2B(15-14)%2B1-5
2020 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 800 萬元,全年生產(chǎn)車間實(shí)發(fā)工資 60 萬元,行政管理部門實(shí)發(fā)工資 30 萬元,銷售機(jī)構(gòu)實(shí)發(fā)工資 10 萬元,發(fā)生職工福利費(fèi) 15 萬元。A 公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有 1 萬元為稅收滯納罰金,本年實(shí)現(xiàn)國債利息收入 5 萬元,假定 A 公司全年無其他納稅調(diào)整因素。A公司應(yīng)納所得稅額是多少?
甲、乙公司共同投資設(shè)立A有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱A公司),注冊(cè)資本為800萬元,甲、乙持股比例分別為60%、40%。適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%。 2020年發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下: (1)1月3日,A公司收到丙公司作為資本投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),合同約定該機(jī)器設(shè)備的價(jià)值為250萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32.5萬元。投資后,丙公司占A公司原注冊(cè)資本的25%。 (2)4月5日,因擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模需要,經(jīng)批準(zhǔn),A公司按出資比例將資本公積500萬元、盈余公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。 (3)2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為800萬元,全年生產(chǎn)車間實(shí)發(fā)工資60萬元,行政管理部門實(shí)發(fā)工資30萬元,銷售機(jī)構(gòu)實(shí)發(fā)工資10萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)15萬元。A公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有1萬元為稅收滯納罰金,本年實(shí)現(xiàn)國債利息收入5萬元,假定A公司全年無其他納稅調(diào)整因
2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為800萬元全年生產(chǎn)時(shí)間的是發(fā)工資60萬元行政管理部門30萬元銷售機(jī)構(gòu)是68工資十萬元發(fā)生職工福利費(fèi)十萬元a公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外初中有一萬元為稅收戴納罰金北京實(shí)現(xiàn)國債利息收入五萬元假設(shè)a公司全年無其他納稅調(diào)整因素
甲、乙公司共同投資設(shè)立A有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱A公司),注冊(cè)資本為800萬元,甲、乙持股比例分別為60%、40%。適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%。2020年發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下:(1)1月3日,A公司收到丙公司作為資本投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),合同約定該機(jī)器設(shè)備的價(jià)值為250萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32.5萬元。投資后,丙公司占A公司原注冊(cè)資本的25%。(2)4月5日,因擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模需要,經(jīng)批準(zhǔn),A公司按出資比例將資本公積500萬元、盈余公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。(3)2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為800萬元,全年生產(chǎn)車間實(shí)發(fā)工資60萬元,行政管理部門實(shí)發(fā)工資30萬元,銷售機(jī)構(gòu)實(shí)發(fā)工資10萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)15萬元。A公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有1萬元為稅收滯納罰金,本年實(shí)現(xiàn)國債利息收入5萬元,假定A公司全年無其他納稅調(diào)整因素。(4)12月31日,根據(jù)股東大會(huì)批準(zhǔn)的2020年利潤(rùn)分配方案,A公司按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積,分配現(xiàn)金股利40萬元,企業(yè)所得稅法規(guī)定企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
【例】福喜公司(非高新技術(shù)企業(yè))2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為190萬元,所得稅稅率為25%。全年實(shí)發(fā)工資100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元;經(jīng)查,福喜公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納罰金,另有國債利息收入8萬元。企發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi),分別不超過工資薪金總額14%、2%、8%的部分準(zhǔn)予扣除。假定福喜公司全年無其他納稅調(diào)整因素。
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
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老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個(gè)點(diǎn)異地項(xiàng)目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
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老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)保款和顧客微信入公戶的款和每日來總店交現(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個(gè)門店對(duì)的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報(bào)了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
答案里都沒有你這個(gè)選項(xiàng)
發(fā)一下 答案截圖看一下