12月份沒有做費(fèi)用的可以
老師,這個分錄是不是應(yīng)該是 借其他應(yīng)收款 16000 管理費(fèi)用-租金 16000 貸銀行存款
計提所做的會計分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師,房租費(fèi)付款時沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
請問老師,更正申報殘疾人保障金退款后的分錄是:借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用 為什么不是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用?
員工拿發(fā)票報銷辦公費(fèi),會計分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,然后再借其他應(yīng)收款貸銀行存款
老師 你好 請問這個稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時搞錯當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計提增值稅的賬務(wù)處理。現(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會計給做零申報,從第二季度開始正常申報可以嗎
老師請問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個新公司去年才成立的,之前的會計支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
老師,給房租給房東為什么是其他應(yīng)收款?
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個是預(yù)付的,然后按月分?jǐn)偂?
老師,可以用預(yù)付賬款嗎?
你好,可以做預(yù)付賬款的。