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Q

老師,你好,請問差額征收,是按扣除后的金額入收入,還是全額計入收入?

2021-02-23 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 13:30

是全額計入收入 做賬這個賬務處理是按全額做收入

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:40

然后匯給別人的部分做主營業(yè)務成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 13:45

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:48

開票當月確認收入,同時也要暫估成本,確認成本嗎?

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:48

還是可以匯款出去的時候再做主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 13:55

這個是開發(fā)票確認收入,對應這個確認成本,

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:57

當月就要確認成本的是嗎?那之前老會計都做錯了

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:58

那當月就要馬上確認成本是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:04

你這個對應這個 做收入,主營業(yè)務收入對應成本就需要這個月做

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:06

以前我們老會計都是按扣除后的金額來確認收入的,等于沒有列成本,那這樣怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:14

這個正規(guī)是需要去更正申報,你這個收入少做了

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:14

那你們要是根據(jù)收入判斷招待費,等這個扣除少了

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:16

老師,是什么意思啊?我們收入申報的,都沒有問題,增值稅,企業(yè)所得稅都沒有報錯,只是賬上沒有列這個成本,直接從收入里面減除了

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:20

你這個企業(yè)所得稅收入不是按賬上收入來嗎,你這個賬上收入不是少做按差額做嗎,

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:20

那這個對應主營業(yè)務收入不是少嗎,這個對應需要去更正申報了,之前年報

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:21

收入沒錯,成本沒有列,直接做賬的時候從收入里面剪掉了,

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:32

不是減掉嗎,那這個咋沒有問題,收入100 ,成本 80 ,你這個對應賬上不是做主營業(yè)務收入 20 嗎還是做主營業(yè)務收入100 ,那你這個說減掉指的是啥

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:33

賬上做20收入

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:45

那這個收入不是少做嗎,這個要是招待費,你這個發(fā)生額60%和收入千分之五,取小,之前是100乘以千分之五,你現(xiàn)在直接20萬乘以千分之五了,這個口徑小了你還少稅前扣除,需要去更正之前年報,改之前賬

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:47

都是主營業(yè)務成本

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:48

對哦,我明白你的意思了,會影響業(yè)務招待費

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:51

是,這個是需要去調(diào)之前申報表,

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:53

除了業(yè)務招待費有問題,其他的其實收入也有剪掉成本了,是吧??可是十幾年前任的老會計都是這么做賬的

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:58

這個有問題,你不想改之前話,你把你負責期間按實際做,之前不管,

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是全額計入收入 做賬這個賬務處理是按全額做收入
2021-02-23
做賬是按實際收到的金額入收入
2025-04-11
你好,這個是按照差額前的收入來計算的
2022-03-15
同學,你好,差額征稅開票的,差額部分是你們的含稅收入
2023-12-08
你好,所得稅是按照差額后的計算。
2023-04-08
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