是全額計入收入 做賬這個賬務處理是按全額做收入
保安公司差額征收收入,未扣除前收入如何確定,是按發(fā)票金額嗎?
老師,你好,請問差額征收,是按扣除后的金額入收入,還是全額計入收入?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,請問下差額開票收入是按全額收入還是差額收入計算有沒有超500萬?
收到勞務派遣服務費發(fā)票,有差額征稅,請問老師我應該按票面的價稅合計金額入成本,還是按備注欄上的扣除額入成本?
勞務派遣差額征稅計算所得稅的收入是按全額還是差額后的?
個體戶都是什么時候申報個稅的?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個工作,又想去第一個了,感覺輕松點 工作1:國際旅社票務客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績浮動底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績會被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負責登記跨境平臺流水和處理提現(xiàn),出入庫單對賬,比較忙,要接觸出入庫物流訂單就有點反感
我們客戶又是我們供應商,業(yè)務都是真實的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開發(fā)票,請問可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會計分錄怎么做?
想咨詢下:支付車輛保險費,發(fā)票上有兩個金額,一個是保險費,另一個是車船稅+保險費合計數(shù)。兩個金額哪個都可以嗎,主要根據(jù)員工報銷申請?如果是后者,需要提供車船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報上的現(xiàn)金流量表可以不填寫嗎
為什么電子稅務局在線填寫的財務報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
老師,想咨詢下:公司采用小企業(yè)會計準則,歷史賬務錯誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤分配-未分配利潤 -a 貸:應付賬款 -a 第二種 借:管理費用 -a 貸:應付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。在于報表未分配利潤科目期初數(shù)嗎?
然后匯給別人的部分做主營業(yè)務成本是嗎?
是的,是的,是的,是的
開票當月確認收入,同時也要暫估成本,確認成本嗎?
還是可以匯款出去的時候再做主營業(yè)務成本?
這個是開發(fā)票確認收入,對應這個確認成本,
當月就要確認成本的是嗎?那之前老會計都做錯了
那當月就要馬上確認成本是嗎
你這個對應這個 做收入,主營業(yè)務收入對應成本就需要這個月做
以前我們老會計都是按扣除后的金額來確認收入的,等于沒有列成本,那這樣怎么辦?
這個正規(guī)是需要去更正申報,你這個收入少做了
那你們要是根據(jù)收入判斷招待費,等這個扣除少了
老師,是什么意思啊?我們收入申報的,都沒有問題,增值稅,企業(yè)所得稅都沒有報錯,只是賬上沒有列這個成本,直接從收入里面減除了
你這個企業(yè)所得稅收入不是按賬上收入來嗎,你這個賬上收入不是少做按差額做嗎,
那這個對應主營業(yè)務收入不是少嗎,這個對應需要去更正申報了,之前年報
收入沒錯,成本沒有列,直接做賬的時候從收入里面剪掉了,
不是減掉嗎,那這個咋沒有問題,收入100 ,成本 80 ,你這個對應賬上不是做主營業(yè)務收入 20 嗎還是做主營業(yè)務收入100 ,那你這個說減掉指的是啥
賬上做20收入
那這個收入不是少做嗎,這個要是招待費,你這個發(fā)生額60%和收入千分之五,取小,之前是100乘以千分之五,你現(xiàn)在直接20萬乘以千分之五了,這個口徑小了你還少稅前扣除,需要去更正之前年報,改之前賬
都是主營業(yè)務成本
對哦,我明白你的意思了,會影響業(yè)務招待費
是,這個是需要去調(diào)之前申報表,
除了業(yè)務招待費有問題,其他的其實收入也有剪掉成本了,是吧??可是十幾年前任的老會計都是這么做賬的
這個有問題,你不想改之前話,你把你負責期間按實際做,之前不管,