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Q

老師,你好,請問差額征收,是按扣除后的金額入收入,還是全額計(jì)入收入?

2021-02-23 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-23 13:30

是全額計(jì)入收入 做賬這個(gè)賬務(wù)處理是按全額做收入

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:40

然后匯給別人的部分做主營業(yè)務(wù)成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 13:45

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:48

開票當(dāng)月確認(rèn)收入,同時(shí)也要暫估成本,確認(rèn)成本嗎?

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:48

還是可以匯款出去的時(shí)候再做主營業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 13:55

這個(gè)是開發(fā)票確認(rèn)收入,對應(yīng)這個(gè)確認(rèn)成本,

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:57

當(dāng)月就要確認(rèn)成本的是嗎?那之前老會(huì)計(jì)都做錯(cuò)了

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 13:58

那當(dāng)月就要馬上確認(rèn)成本是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:04

你這個(gè)對應(yīng)這個(gè) 做收入,主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)成本就需要這個(gè)月做

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:06

以前我們老會(huì)計(jì)都是按扣除后的金額來確認(rèn)收入的,等于沒有列成本,那這樣怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:14

這個(gè)正規(guī)是需要去更正申報(bào),你這個(gè)收入少做了

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:14

那你們要是根據(jù)收入判斷招待費(fèi),等這個(gè)扣除少了

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:16

老師,是什么意思啊?我們收入申報(bào)的,都沒有問題,增值稅,企業(yè)所得稅都沒有報(bào)錯(cuò),只是賬上沒有列這個(gè)成本,直接從收入里面減除了

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:20

你這個(gè)企業(yè)所得稅收入不是按賬上收入來嗎,你這個(gè)賬上收入不是少做按差額做嗎,

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:20

那這個(gè)對應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入不是少嗎,這個(gè)對應(yīng)需要去更正申報(bào)了,之前年報(bào)

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:21

收入沒錯(cuò),成本沒有列,直接做賬的時(shí)候從收入里面剪掉了,

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:32

不是減掉嗎,那這個(gè)咋沒有問題,收入100 ,成本 80 ,你這個(gè)對應(yīng)賬上不是做主營業(yè)務(wù)收入 20 嗎還是做主營業(yè)務(wù)收入100 ,那你這個(gè)說減掉指的是啥

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:33

賬上做20收入

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:45

那這個(gè)收入不是少做嗎,這個(gè)要是招待費(fèi),你這個(gè)發(fā)生額60%和收入千分之五,取小,之前是100乘以千分之五,你現(xiàn)在直接20萬乘以千分之五了,這個(gè)口徑小了你還少稅前扣除,需要去更正之前年報(bào),改之前賬

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:47

都是主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:48

對哦,我明白你的意思了,會(huì)影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:51

是,這個(gè)是需要去調(diào)之前申報(bào)表,

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快賬用戶6228 追問 2021-02-23 14:53

除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)有問題,其他的其實(shí)收入也有剪掉成本了,是吧??可是十幾年前任的老會(huì)計(jì)都是這么做賬的

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:58

這個(gè)有問題,你不想改之前話,你把你負(fù)責(zé)期間按實(shí)際做,之前不管,

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是全額計(jì)入收入 做賬這個(gè)賬務(wù)處理是按全額做收入
2021-02-23
做賬是按實(shí)際收到的金額入收入
2025-04-11
你好,這個(gè)是按照差額前的收入來計(jì)算的
2022-03-15
你好,所得稅是按照差額后的計(jì)算。
2023-04-08
同學(xué),你好,差額征稅開票的,差額部分是你們的含稅收入
2023-12-08
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