保安服務(wù)的公司, 適用差額征稅的, 開發(fā)票是按差額開具的增值稅專用發(fā)票
老師,那新準(zhǔn)則下稅法里的銷售貨物收入確定的時(shí)候,發(fā)生現(xiàn)金折扣還是按扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定收入金額嗎?
保安公司差額征收收入,未扣除前收入如何確定,是按發(fā)票金額嗎?
我們是保安公司,開的是差額征收發(fā)票,那所得稅收入是填全額還是填差額后的收入進(jìn)行核算所得稅呢?
未開票收入可以用本月的對公轉(zhuǎn)賬總金額扣除已開發(fā)票的金額確定嗎
老師:安保公司應(yīng)該選差額征稅,像下圖代為培訓(xùn)保安收取的服務(wù)費(fèi)可以差額開票嗎?如果可以這扣除這扣除額指的哪部分
企業(yè)開辦裝修時(shí),裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長期待攤銷費(fèi)用應(yīng)該如何調(diào)賬?
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會計(jì)或者會計(jì)助理,有必要把初級會計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對方開了3個(gè)月發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做
老師請問一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開進(jìn)來的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開做,成本分開核算,稅務(wù)分開申報(bào)?
請問老師沒有發(fā)票的報(bào)銷款可以計(jì)入哪個(gè)往來科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個(gè)戶是同一個(gè)法人,一個(gè)獨(dú)資企業(yè),一個(gè)個(gè)體戶,報(bào)經(jīng)營所得時(shí)是把收入合并到一起報(bào),還是得各報(bào)一次
用直線法計(jì)提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負(fù)債和非金融負(fù)債?
開發(fā)票沒問題,關(guān)鍵是申報(bào)時(shí)表一第9列的收入合計(jì),不就是所有發(fā)票的合計(jì)數(shù)嗎?但是不知道為什么以前會計(jì)的賬上的收入不是和發(fā)票一致的,扣除的我也拼不到一起
麻煩老師給詳細(xì)講一下,謝謝!
收入的確認(rèn)
以及扣除的相關(guān)項(xiàng)目和規(guī)范分錄
你們以前會計(jì)的處理我這邊也不清楚
是想讓你幫我講講這種差額征收的收入確認(rèn)和規(guī)范分錄,不是讓你講之前會計(jì)是如何做賬的
可能我表達(dá)的不清晰,不好意思
差額征稅收入會計(jì)分錄 企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理 發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額, 借記主營業(yè)務(wù)成本、存貨、工程施工等科目,貸記應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款等科目。 待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),,按照允許抵扣的稅額,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)或應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目),貸記主營業(yè)務(wù)成本、存貨、工程施工等科目。