借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,
你好,我們公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,暫時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們暫估入庫(kù),并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后沒(méi)票回來(lái),如何紅沖成本?分錄怎么做,摘要怎么寫?
成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái)時(shí),暫估購(gòu)進(jìn)的分錄應(yīng)該如何寫
在1月份時(shí)候,由于成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái),就暫估購(gòu)進(jìn),后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時(shí)候,這個(gè)成本票回來(lái),暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購(gòu)進(jìn)嗎?需要沖成本嗎?
采購(gòu)材料100元時(shí)沒(méi)有給發(fā)票,用暫估如何寫分錄?如果來(lái)了發(fā)票80又如何寫分錄?
請(qǐng)問(wèn)策劃費(fèi)(收入進(jìn)來(lái)了,相應(yīng)的成本還沒(méi)收到票),暫估成本分錄是怎么寫的
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
那成本票進(jìn)來(lái)后沖暫估,假設(shè)暫估的數(shù)量能對(duì)上,那成本需要沖嗎?分錄應(yīng)該如何寫
一般納稅人,成本票均可抵扣,假設(shè)A產(chǎn)品的成本在11月回來(lái)了,已經(jīng)被抵扣,但是對(duì)應(yīng)A產(chǎn)品的銷項(xiàng)票在1月的時(shí)候才開(kāi),那這個(gè)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
這個(gè)對(duì)應(yīng)金額有沒(méi)有問(wèn)題,有需要沖掉按發(fā)票做, 你這個(gè)認(rèn)證做,借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,1月銷售,一月結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,幾時(shí)銷售,幾時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本,采購(gòu)單價(jià)乘以銷售數(shù)量
11月份的時(shí)候,可能就將該成本結(jié)轉(zhuǎn)出去了 ,那怎么做
對(duì)于我們這種成本票滯后的,但是銷項(xiàng)票又會(huì)提前開(kāi)出去的,應(yīng)該如何做真實(shí)賬務(wù)處理?
前期沒(méi)有建立內(nèi)帳,出現(xiàn)了這種情況,現(xiàn)在要如何來(lái)調(diào)賬
你11月份又沒(méi)有銷售,你怎么可能去結(jié)轉(zhuǎn)吶?
因?yàn)闆](méi)有建立庫(kù)存明細(xì),就一個(gè)統(tǒng)稱庫(kù)存商品 ,現(xiàn)在才新建賬套,
你的意思是你們11月份就銷售出去了嗎?然后后面取得了成本發(fā)票嗎?暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,后續(xù)取得發(fā)票有差額,借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤話,沖掉,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸,庫(kù)存商品負(fù)數(shù),重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷售出去,只是因?yàn)橄肷俳稽c(diǎn)增值稅所以就提前抵扣掉了,再加上沒(méi)有建立庫(kù)存明細(xì),所以結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就全部結(jié)轉(zhuǎn)了
像這種情況,是不是建賬的時(shí)候,應(yīng)該怎么處理下,后期才方便調(diào)節(jié)
這個(gè)需要沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)成本,提前結(jié)轉(zhuǎn)成本,
跨年話,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整鍵,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。