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樂(lè)老師,按照銀行流水,余額做借:銀行存款 101482.51 貸:應(yīng)付賬款 101482.51 ;然后有一筆收入做借:銀行存款 60700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60700 ;隨后是原先公司全部的支出做借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款?最后這個(gè)分錄就有問(wèn)題了,有收入后余額是162182.51,但是應(yīng)付只有101482.51,沖減不了。

樂(lè)老師,按照銀行流水,余額做借:銀行存款  101482.51   貸:應(yīng)付賬款   101482.51    ;然后有一筆收入做借:銀行存款  60700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  60700  ;隨后是原先公司全部的支出做借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi)   貸:銀行存款?最后這個(gè)分錄就有問(wèn)題了,有收入后余額是162182.51,但是應(yīng)付只有101482.51,沖減不了。
2021-02-22 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-23 13:06

同學(xué)你好,你寫(xiě)的分錄沒(méi)問(wèn)題,最后的兩個(gè)數(shù)據(jù)差額是60700就是收入金額,你是要沖減什么數(shù)據(jù)呢?可能把問(wèn)題再詳細(xì)描述下嗎?

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快賬用戶1906 追問(wèn) 2021-02-23 13:10

老師,您好。接手一家公司,這個(gè)新公司繼續(xù)使用了原先舊公司的賬戶和稅號(hào),實(shí)際意義上沒(méi)變,只是變了個(gè)單位名稱。原先單位賬目根本對(duì)不上,屬于爛賬,領(lǐng)導(dǎo)希望重新建賬。現(xiàn)在新公司1月份銀行流水還有舊公司的余額,一筆收入,這些錢也轉(zhuǎn)出去了。我不知道該這個(gè)銀行余額該怎么處理?

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快賬用戶1906 追問(wèn) 2021-02-23 13:11

這筆收入我也做了,全部的錢領(lǐng)導(dǎo)也有出處,

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齊紅老師 解答 2021-02-23 13:21

這筆就不能算做收入,你看下領(lǐng)導(dǎo)意思,算成投資款還是掛往來(lái)。 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本、其他應(yīng)付款等

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快賬用戶1906 追問(wèn) 2021-02-23 13:29

老師,您說(shuō)的是銀行的余額還是流水中的60700?您幫忙看一下我發(fā)的銀行流水里面,原公司余額101482.51,收入一筆60700,金額為162182.51,然后錢全部轉(zhuǎn)出去了余額為0,轉(zhuǎn)出去的錢領(lǐng)導(dǎo)給了明細(xì)說(shuō)是勞務(wù)費(fèi)。然后轉(zhuǎn)出去余額為0后我們重新開(kāi)始了新公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在是想問(wèn)一下老師接手時(shí)舊公司的余額101482.51,我該怎么處理一下?

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快賬用戶1906 追問(wèn) 2021-02-23 13:55

老師,您好。要不我就簡(jiǎn)單點(diǎn),舊公司的業(yè)務(wù)做一筆賬。就是上面的分錄(延續(xù)原來(lái)的余額數(shù)據(jù)),直接借:銀存60700 貸:收入60700 ,全部支出借:費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)162055.78 貸:銀存162055.78 ;然后再重新做一套賬,按照新公司的業(yè)務(wù)來(lái)處理。這樣行不行?

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快賬用戶1906 追問(wèn) 2021-02-23 13:57

那筆60700的收入記著申報(bào)納稅就行。

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:56

嗯嗯,這樣也行,領(lǐng)導(dǎo)的意思可能也是這樣,60700也能開(kāi)上發(fā)票正常入賬,出賬也合理。

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快賬用戶1906 追問(wèn) 2021-02-23 16:01

好的,那就謝謝老師了,麻煩了

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:03

同學(xué),客氣了。祝你工作順利!

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同學(xué)你好,你寫(xiě)的分錄沒(méi)問(wèn)題,最后的兩個(gè)數(shù)據(jù)差額是60700就是收入金額,你是要沖減什么數(shù)據(jù)呢?可能把問(wèn)題再詳細(xì)描述下嗎?
2021-02-23
?掛靠的也得這樣做的一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-11-01
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-05-16
您好,實(shí)操中一般都是通過(guò)應(yīng)收賬款過(guò)渡的,這樣有利于日后查找客戶明細(xì),方便對(duì)賬 如果是散戶,直接收款方式的銷售,也可以不通過(guò)應(yīng)收賬款
2021-01-15
您好,這20等于是無(wú)法收回的,可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出里面。
2020-12-01
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