您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?

老師,我看到之前會計去年做的賬,他每個月沒計提增值稅,只是要交那個月。借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅。所以,這個科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個?
老師,我看到之前會計去年做的賬,他每個月沒計提增值稅,只是要交那個月。借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅。所以,這個科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個?
老師,請問一下這個未交增值稅我應(yīng)該怎么做????前會計做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導致未交增值稅有余額,我不會平掉這個科目,其他科目都沒有問題
會計科目:請問老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個月只做了: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 但是沒有做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個分錄是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請問該怎么去處理以前一兩年沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師,公司以前的會計在應(yīng)交稅費/增值稅/已繳增值稅借方有余額652920.97元,應(yīng)交稅費/增值稅/本月應(yīng)繳納增值貸方有余額105630.05元,現(xiàn)在也再沒用過這兩個科目,現(xiàn)在審計要求把這個處理,要怎么處理呢
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會計分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項是沒打進公賬戶的,直接打進老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費,后來8月的時候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時重新了申報,這時候的會計分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報時已計入成本費用的職工薪酬包含管理費用里面的福利費嗎
請問一般納稅人,去年進來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進項票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預收賬款,應(yīng)付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
不用吧。上個月已轉(zhuǎn)安裝好在我電腦上的。用友T3
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,---這個應(yīng)該體現(xiàn)在起初余額里面了。