您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?
老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?
老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)未交增值稅我應(yīng)該怎么做啊??前會(huì)計(jì)做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會(huì)平掉這個(gè)科目,其他科目都沒有問題
會(huì)計(jì)科目:請(qǐng)問老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個(gè)月只做了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是沒有做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個(gè)分錄是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請(qǐng)問該怎么去處理以前一兩年沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師,公司以前的會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已繳增值稅借方有余額652920.97元,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/本月應(yīng)繳納增值貸方有余額105630.05元,現(xiàn)在也再?zèng)]用過這兩個(gè)科目,現(xiàn)在審計(jì)要求把這個(gè)處理,要怎么處理呢
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶,對(duì)公戶里沒錢,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來30萬元申請(qǐng)到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
不用吧。上個(gè)月已轉(zhuǎn)安裝好在我電腦上的。用友T3
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,
我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,---這個(gè)應(yīng)該體現(xiàn)在起初余額里面了。