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老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?

2021-02-22 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-22 16:53

那你的未交增值稅還有余額嗎?

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快賬用戶4834 追問 2021-02-22 17:00

還有8萬多,我可以先把這個(gè)余額沖掉吧

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齊紅老師 解答 2021-02-22 17:10

可以用未交增值稅這個(gè)余額來進(jìn)行對沖。

頭像
快賬用戶4834 追問 2021-02-22 17:24

怎么沖?已交增值稅需要沖不?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 17:27

借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~已交增值稅

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您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?
2021-02-22
那你的未交增值稅還有余額嗎?
2021-02-22
你好,同學(xué) 如果這個(gè)余額不對的話,可以對沖后,調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-04-30
那你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了,跨年當(dāng)年的都一樣做。
2024-01-15
可以一次性講增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)出來。因?yàn)椴恢滥隳沁吘唧w公司形式,后面我給你附一份增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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