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一月份我們開了專票,6個點的服務(wù)業(yè)發(fā)票給客戶,到2月份被要求紅沖專票,開免稅的普票,想問下紅沖發(fā)票這部分稅能退嗎,能申請退稅?

2021-02-22 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 12:25

你好? ? 你開的是什么服務(wù)業(yè)的 發(fā)票 。? 你們符合免稅政策嗎??

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快賬用戶2444 追問 2021-02-22 12:27

符合免稅政策的

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:30

你好? 去紅沖發(fā)票 然后申請退稅。 這個可以申請的

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你好? ? 你開的是什么服務(wù)業(yè)的 發(fā)票 。? 你們符合免稅政策嗎??
2021-02-22
同學(xué),你好 紅沖發(fā)票,1月份就可以抵扣當(dāng)月的銷售稅額
2025-01-23
您好,就是寫銷售退回
2021-11-07
你好;電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請表里面去申請退稅的 ; 你4月開的 。 那么要 7月報2季度之后 產(chǎn)生了多繳納 去申請退稅
2022-04-27
對方?jīng)]有認證,銷售方給他開了紅字信息表,整個發(fā)票都沒法使用了,需要把剩余的那一部分也開了,然后再重新開。
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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