同學您好, 如果多計提了,就沖銷多計提數(shù)據(jù);如果少計提了,就補計提
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
計提的應付職工薪酬和實發(fā)的工資對不上數(shù),這種情況怎么處理
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應付職工薪酬-稅前工資 貸:應付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:應付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實際發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:銀行存款實發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
老師好,發(fā)完工資后應付職工薪酬變成負數(shù)紅字怎么辦?每月的計提和發(fā)工資都核對過了,沒有錯誤的。這種情況怎么處理,相差53元。
計提工資時應付職工薪酬余額為負數(shù)怎么處理是什么情況呢
老師,請問一般納稅人銷售外購的,大米,大豆油,菜籽油,香料的稅率是多少
今天去面試一家人力資源,問我做過財務分析沒,并且問我做招待費調(diào)增這種沒是想問什么并且中間涉及的知識有什么呢
以前年度有無票收入, 沒有開通增值稅,現(xiàn)在要補申報增值稅,怎么辦
請問老師 我們公司的所有者權益是-2551939 ,如果股權轉(zhuǎn)讓20% 60萬的話 合理嗎 ?怎么看是否合理?
老師:勞務公司是一般納稅人簽定了一項勞務分包的工程,是純勞務,沒有材料,能不能用簡易計稅3%開票
26年稅務師什么時候教材出來
交通補貼、餐費補貼,需要申報個稅嗎?
老師您好,我們是A 房產(chǎn)公司,欠了B公司工程款,現(xiàn)在用一套房抵債,B公司又欠了C人欠款,現(xiàn)在B公司要求簽三方協(xié)議,由我們A公司直接與C人簽購房合同,這樣有涉稅風險嗎
老師員工的飯補不跟工資發(fā)放在一起,每十天報銷一次,我還用通過應付職工薪酬福利費的科目過渡嗎
老師,購買社保的工資數(shù)據(jù)是從個稅系統(tǒng)合并的嗎?可以手動修改成最低檔的基數(shù)工資嗎?在哪里修改